借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業務成本
一家做人力資源外包的小規模公司 小規模差額征稅的稅率是3% 今年疫情的話開票是不是可以減按1%開具差額發票
小規模安保公司 開差額征收發票 怎么報增值稅和做分錄 圖片是開票信息
小規模保安公司 開差額征收發票(稅率是開1%)會計分錄
老師,保安公司(小規模),實行差額征稅,開具了1%專用發票,又開具了5%普票。差額征稅的納稅人不是不可以開具專票嗎,為什么可以這樣開呢
我公司是保安服務公司,小規模,開保安費發票,可以按差額開票么?
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
1%不是差額征稅的,5%的才是。
所以你發的分錄是5%了 那我圖片這個開票分錄要怎么做
所以你發的分錄是5%了 那我圖片這個開票分錄要怎么做
好,這個差額征稅是你自己備注上的吧?
如果是你自己備注上的,借銀行存款 貸主營業務收入94170.3 應交稅費應交增值稅29.7 借主營業務成本貸,應付職工薪酬工資91200。
不是阿 就在UK選擇差額征收開的
人家開出來的也不是這個稅率 稅率顯示的是星號。
稅控盤就是星號 我這個是UK 我開5% 也會顯示出來稅率 沒有星號
差額的稅率是5%,可以參考這一個。
我這是5% 不是稅控盤軟件開票 而是開票UK 你知道UK? 我的是小規模
第二個這個圖片是正確的,第一個這個不對。
差額不能開3%的?(就是減免政策的1%) 我看稅控盤稅率都有的選按3%簡易征收
不能 開不了的 必須5%
那我報稅是這樣填?
下一張圖片
你一個在5%那里填寫第一個表格,下面有5%的稅率。
建筑勞務的人家是1%的,但是它不體現差額,它的稅率就是1%。
你保安和勞務派遣的都是5%的稅率。
那金額是跟圖片那樣填?
是的是的,是這么做。
那怎么我看其他人填 第10攔的數據和13攔一樣數據 11攔就和14攔數據一樣 而我前面發的是網上找的 10攔和11攔就填14攔的數據
你好,本期發生額這里填寫的是你的成本的。
這里不是收入,也就是第十欄他填寫錯了。
所以得按照這個圖片這樣填寫才對是吧
你好,對的是的,是這么理解的。