你好,學員,貨幣資金是用銀行存款庫存現金其他貨幣資金的借方余額相加
資產負債表怎么做?貨幣資金是用銀行存款庫存現金其他貨幣資金的借方余額相加嗎
在()科目中,借方登記增加數,貸方登記減少數,余額一般在借方。A庫存現金B.銀行存款C.其他貨幣資金—外埠存款D.其他貨幣資金—信用卡存款
【第1題】某企業庫存現金借方金額為3000元,銀行存款借方金額為200000元,其他貨幣資金借方金額為10000,請回答∶該企業資產負債表中貨幣資金項目的期末余額為多少元。
老師,填寫資產負債表中的貨幣資金這項中。除了銀行現金,庫存現金、其他貨幣資金。期初數據要加上嗎
庫存現金,銀行存款都是在借方,資產負債表貨幣資金又為負數,因為什么
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊