你好 ; 不能的; 你是民非制度的把? 民非是權責發生制的
老師,比如我們今年補繳去 年的企業所得稅,不是要調未分配利潤嗎?那分錄做好后是這個月的資產負債表的未分配利潤會變嗎?如果是今年的變,為什么還要通過以前年度損益調整
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時,忘記調增了怎么處理啊,不調增會有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒有取得發票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發票還可以補到上年度里面嗎,請問如果能補是怎么補要調賬和調報表嗎
老師,民非組織協會,如果有會員以前好幾個年度漏繳會費,今年都補繳上,那我收入都可以計入今年嗎?不會還要調以前的賬吧?
匯算清繳時候廣告費和業務宣傳費調整潮,累計結轉以后年度扣除額什么意思,假如我今年不需要調整這塊,那么這個表會把以前結轉的,都放在上嗎
老師我新到一家公司,之前的會計,往年收入跟費用都沒入賬,(1)我需要幫她補錄嗎?金額很大的,如果幫她補錄 那么我有風險嗎?(2) 還有她有一筆之前年度的財務費用幾十萬,如果每年我把這么費用都調增了會有稅務風險,我個人會有風險嗎?,這個事情我已經跟老板匯報了也找老板簽字了。以老師的經驗,怎么處理比較好呢?
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,材料發出委托加工,已完工已付款,發票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費:借 委托加工物資(加工費)貸:銀行存款,
向個人回收二手手機,然后在轉賣出去,成本票怎么弄,因為都是向個人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個利潤虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發票合計的稅是616.85元,按正常享受優惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個稅額做,是按實際開票稅額嗎?
老師你好,請教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應填寫應付職工薪酬中的貸方累計金額嗎
企業收到個稅退付手續費1萬元 申報增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應付賬款科目只能掛公司主營業務相關的的往來嗎?可以掛主營之外的往來嗎?
那我咋做賬呢?
你好;按照權責發生制 ; 你原來應收的 沒有掛科目嗎? ? 調整非限定凈資產? ?
之前沒有掛賬的,因為會費本來也不是能強制對方該付的,但是一直都有往 來款
?你好;現在就走 借銀行存款貸非限定凈資產? ??
我們賬上有掛著借了他們的錢,所以到時會做借:其他應付款 貸:會費收入 , 這樣不行嗎?
?你好;? ? ? ?你跨年了不能走會費收入哈? ? ??
那走贊助費可以吧
?你好;? ?按 實際走 跨年了走 非限定凈資產? ?
那我們要開財政部的正規收據給對方的啊,那怎么開
?你好 ;? ? 你們有專用票據的;去財政局申請領取? ?
我是想我們要開什么名稱,收據我們有的
?你好 ;? 你開? 會費收入就行 了。? ? ? 什么期間的開清楚? ?
那收據把期間開清楚,做賬又不能做以前年度的會費收入,這不是矛盾嗎
?你好 ;? ?你開收據是證明你現在收款了? 會費收入了。 只是做賬是? ?之前年度的會費收入; 這不矛盾呀 ;? ? ?
你意思就是只有貸:非限定性資產,才不用調以前年度的賬是嗎
? ? ?是的。? 你現在 因為 跨年了 你沒法直接走會費收入科目? ??