對于收入就是免稅收入。自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅及增值稅附加稅,對于成本,就是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本處理。歸集生產(chǎn)成本。
老師您好,請問兩個公司(合作社和股份有限A公司)實(shí)際上呢是一個執(zhí)行經(jīng)理在運(yùn)營,具體操作是公司的機(jī)械設(shè)備租賃給合作社使用,合作社以借款形式支付給A公司日常的部分管理人員的工資及設(shè)備維修,以此借款來抵280萬租賃費(fèi),年底相互沖賬或掛賬,沒有實(shí)際支付租賃費(fèi)的行為~請問去年這個280萬租賃費(fèi)沒有做收入,如果現(xiàn)在我補(bǔ)做收入的話,是否可行?分錄如何做?
有會做假賬的老師嗎?目前我們公司實(shí)際在職為30人左右,領(lǐng)導(dǎo)想讓買社保的12人全部工資都在公戶發(fā),我提出了這樣會交個稅的,同時我有疑惑,就是銷售的薪資基本按原本是沒有超過5000,按照實(shí)際發(fā)放就是一下子飆升一萬多的水平,就是假的很。經(jīng)過計算,每個月大概穩(wěn)定支出5萬多的工資,如果按照實(shí)際發(fā)放,那么每個月就會支出9萬多工資甚至更多。我個人覺得這樣是不太正常的。在我們的收入并沒有怎么增加的情況下,員工的收入劇增是不合理的,只有收入和員工的收入一起增長才是正常的,而且之前固定的薪酬支出并沒有顯示我們是個銷售型公司,我們表面上是個服務(wù)型公司,沒有成本。我這樣的思路是對的嗎?
老師,我們公司和甲方簽訂了建筑服務(wù)裝修施工合同,工程總價為116萬,元月份項(xiàng)目施工結(jié)束。聽老板說這個項(xiàng)目是分包給了某人。但是我沒有見到分包合同。元月份我們公司支付供應(yīng)商材料款30萬左右,供應(yīng)商有開票給我們,同時有合同和送貨單,這些都是規(guī)范的。我們公司直接支付人工費(fèi)3.6萬(以工資薪金方式直接打款到農(nóng)民工銀行卡的)。沒有繳納社保,這個月我準(zhǔn)備把這些工人的個稅申報了。我是建筑小白,在這個項(xiàng)目中,我們公司的操作哪些是合適的?哪些是不合適的?不合適的地方應(yīng)該怎么改正?(辛苦老師說詳細(xì)點(diǎn),謝謝了)
老是,請問在實(shí)際工作中,合作社是種植辣椒的,辣椒實(shí)際收入是45萬,只打了30萬在合作社的對公賬戶上,由于合作社沒有支付種植辣椒工人的工資,所以辣椒款有10萬直接打在工人工資卡上,這個應(yīng)該怎么處理
老師,我剛找到一份雙休的,離家近,工資5500的工作,因?yàn)槟芊奖阏疹櫤⒆樱h(huán)境差點(diǎn)也無所謂了,板房的,可是一進(jìn)來發(fā)現(xiàn)因?yàn)楣と嗣總€月買菜卸貨基本都是沒有發(fā)票的,每個月好幾萬,然后個人的其他應(yīng)收款掛一堆,人都不知道去哪了,包括個稅,個人社保,醫(yī)療事故、借款等等都掛了其他應(yīng)收,然后一般戶從來不做賬,現(xiàn)金86元,但是實(shí)際是沒有的,個稅有些員工為了偷稅漏稅沒有申報的,但是又計提了工資,從公戶發(fā)放了,,我只是辦稅員,不是財務(wù)負(fù)責(zé)人的,這樣風(fēng)險大嗎?可以做吧?畢竟工作現(xiàn)在挺難找雙休的,馬上又過年了,我又在水痘中,就算出去找工作得10月了,10月馬上又要過年,公司又停止招聘了
老師 我想問下制造業(yè)每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒收回 應(yīng)付也有很多沒付的 倉庫包括在產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計 實(shí)在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導(dǎo)出來的清單也看不到數(shù)量這些。
老師 出口退稅企業(yè)一般納稅人出口免稅增值稅13%。退稅又可以退進(jìn)項(xiàng)的13%。也就是說跟內(nèi)銷比起來的話,多賺了13%的這個稅費(fèi),對不對呢?這么理解。
老師,本年利潤 利潤分配未分配利潤在借方表示虧損還是盈利
公司有小食堂,做飯阿姨買菜都在菜場買,沒有發(fā)票憑微信付款可以入賬嗎?都是員工餐費(fèi)
老師噴繪制作開票屬于什么
沒有做賬的定期定額個體戶怎么填寫工商年報?
公司跟個人租房,對方?jīng)]有票怎么解決
老師,請問居間費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),政策法規(guī)
老師 農(nóng)民專業(yè)合作社的增值稅所得稅怎么處理
主要是辣椒收入有10萬元沒有經(jīng)過合作社賬戶直接打在了工人的工資卡上,然后沒有相應(yīng)憑據(jù)
需要有工資表,做工資表,需要發(fā)放時,簽字處理。
會計分錄 借:生產(chǎn)成本 貸:哪一個科目呢
借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬(或原材料、制造費(fèi)用——各二級科目)