你好 不算的 是21的算 22的算?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅2022年匯算清繳數(shù)據(jù)是2021年1月-2121.12月的數(shù)據(jù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年1月份抵扣了2021年12月份的費(fèi)用,那么2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整,還是2023年匯算清繳時(shí)調(diào)整
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人所得稅匯算清繳,下個(gè)月做2021年的匯算清繳,那匯算清繳前2022年的 1-3月的算在里面嗎
2021年12月開(kāi)了3000的發(fā)票出去,2022年1月紅沖了,這個(gè)我做紅字分錄,那2021年匯算清繳我還沒(méi)做,會(huì)影響匯算清繳嗎?
2022年7月更正2021年匯算清繳,產(chǎn)生的所得稅,是不是應(yīng)該記在以前年度損益調(diào)整中,那在2023年申報(bào)2022年匯算清繳應(yīng)該怎么做?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開(kāi)出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話(huà),需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶(hù),核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
那匯算清繳的金額就是申報(bào)金額是不
填寫(xiě)的21年是全年累計(jì)收入,加上累計(jì)扣除的。
全年累計(jì)就是申報(bào)金額加上哪些呢
是真實(shí)的收入,也包括你沒(méi)有報(bào)的收入。
沒(méi)有報(bào)的必須要出示依據(jù)是不
自己知道由哪些收入主動(dòng)填上就行。