你好 1,借:庫存現金,貸:銀行存款 2,借:銀行存款,貸:應收賬款 3,借:其他應收款,貸:庫存現金 4,借:銀行存款,貸:庫存現金 5,借:管理費用,庫存現金等科目,貸:其他應收款 6,借:應付賬款,貸:銀行存款 7,借:應付票據,貸:銀行存款 8,借:應付賬款,貸:銀行存款 9,借:庫存現金,貸:待處理財產損益 10,借:待處理財產損益,貸:其他應付款 300,營業外收入200
.-一日開出現金支票一張,從銀行提取現金20000元。(214日,收到乙公司的銀行匯票一張,金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日,行政科張某出差,借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日,將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張,用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知,支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日,簽發轉賬支票-張,支付購買的鋼材款25000元。(9)30日,在現金清查中發現現金溢余500元,原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的,其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。
.一日開出支票一張,從銀行提取現金20000元。(214日,收到乙公司的銀行匯票一張,金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日,行政科張某出差,借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日,將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張,用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知,支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日,簽發轉賬支票-張,支付購買的鋼材款25000元。(9)30日,在現金清查中發現現金溢余500元,原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的,其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。
.一日開出支票一張,從銀行提取現金20000元。(214日,收到乙公司的銀行匯票一張,金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日,行政科張某出差,借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日,將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張,用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知,支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日,簽發轉賬支票-張,支付購買的鋼材款25000元。(9)30日,在現金清查中發現現金溢余500元,原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的,其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。
.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現金20000元。(214日,收到乙公司的銀行匯票一張,金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日,行政科張某出差,借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日,將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張,用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知,支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日,簽發轉賬支票-張,支付購買的鋼材款25000元。(9)30日,在現金清查中發現現金溢余500元,原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的,其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。做分錄
.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現金20000元。(214日,收到乙公司的銀行匯票一張,金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日,行政科張某出差,借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日,將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張,用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知,支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日,簽發轉賬支票-張,支付購買的鋼材款25000元。(9)30日,在現金清查中發現現金溢余500元,原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的,其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。做分錄
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應轉未轉的政府補助轉營業外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據什么填寫?還能根據24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業所得稅是結轉完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發放的,計提和實際發放的金額不一致,等發的時候要調整24年的報表嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
會計憑證怎么做?
會計憑證怎么做?
請仔細看我回復的內容?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。