您好,是需要代扣代繳
請問一下我們跟外國公司簽訂合同,付款給國外公司,這是國外公司的收入我們需要幫國外公司他們代扣代繳嗎?
老師好,我們從國外公司采購一批貨物,我們給國外公司付款的時候需要代扣代繳哪些稅?
老師好,我公司是國內(nèi)企業(yè),找國外的公司幫我公司拓展海外業(yè)務(wù),國外公司收取我公司傭金,這種情況我公司需要幫他們代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是國內(nèi)企業(yè),找國外的公司幫我公司拓展海外業(yè)務(wù),國外公司收取我公司傭金,這種情況我公司需要幫他們代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司是國內(nèi)企業(yè),找國外的公司幫我公司拓展海外業(yè)務(wù),國外公司收取我公司傭金,這種情況我公司需要幫他們代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師,請問,公司員工另外注冊個體戶給公司開票,這有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
請問老師,非金融機構(gòu)貸款的利率最高扣除標(biāo)準是多少?
小私企,固定資產(chǎn)要編號嗎
老師,請問下再生資源行業(yè),稅務(wù)要求所得稅有稅負預(yù)警,不能享受小微企業(yè),現(xiàn)在是調(diào)增了資產(chǎn),下個月沖回可以嗎
購買的空調(diào)計入固定資產(chǎn)哪一類(電子設(shè)備),最低折舊年限幾年?
老師 之前有領(lǐng)導(dǎo)借備用金來裝修辦公室 是我們租的一層樓 然后裝修來辦公的現(xiàn)在已經(jīng)全部裝修好了的 只是現(xiàn)在才喊他們開發(fā)票 這個怎么做分錄呀
請問個體戶現(xiàn)在的最新報經(jīng)營所得A表又變了嗎?就直接申報就可以?已經(jīng)有收入和成本費用的數(shù)據(jù)?,不用自己填數(shù)據(jù)了?
請問老師暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的人員成本,期末在財務(wù)報表中怎么提現(xiàn)?就是項目還沒開票但是產(chǎn)生了人員工資成本
公司購買個人房產(chǎn)屬于商品房,合同價款35萬,支付合同價款35萬。稅局核定公允價為65萬,按65萬繳納個稅,開具發(fā)票,以以65萬開具該項固定資產(chǎn)。是按35萬入賬,還是按65萬入賬,請說明科目
老師,增值稅申報表上,哪個數(shù)據(jù)體現(xiàn)的是本年實際繳納的增值稅呢?
那么這個抵扣代繳付的款,怎么做分錄呢?分錄怎么寫呢老師
您好,借采購,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,應(yīng)交稅費
老師我是問代扣代繳增值稅和所得稅的分錄該怎么寫呢?
您好,給您的分錄里體現(xiàn)了,支付就借應(yīng)交稅費,貸銀行存款
應(yīng)交稅費沒有二級科目是代扣代繳增值稅和所得稅的呀?怎么用應(yīng)交稅費核算嗎
您好,是的,因為是多項稅,所以就用應(yīng)交稅費過度,也可以用其他應(yīng)付款
我真是不明白了,你這分錄了,我們公司付給國公司800歐,國外給我們商業(yè)發(fā)票做賬,我們的分錄已經(jīng)做了借:管理費用~咨詢費,貸:銀行存款了。現(xiàn)在再幫國外公司代扣代繳增值稅300,代扣代繳所得稅500。請問這個扣代繳納稅怎么做分錄?我真是不明白了,你這分錄了,我們公司付給國公司800歐,國外給我們商業(yè)發(fā)票做賬,我們的分錄已經(jīng)做了借:管理費用~咨詢費,貸:銀行存款了。現(xiàn)在再幫國外公司代扣代繳增值稅300,代扣代繳所得稅500。請問這個扣代繳納稅怎么做分錄?
您好,您合同金額是多少?合同約定稅費是誰承擔(dān)?
都說是800歐元了,合同上沒說稅費誰來承擔(dān),但是稅務(wù)局說我們跟國外公司有業(yè)務(wù)要幫他們代扣代繳增值稅和所得稅
您好,那您的合同簽訂的有問題,如果按您描述,您不應(yīng)當(dāng)支付全額800,需要代扣代繳稅費,剩余部分給對方
但是對方公司不愿意付代扣代繳所得稅呀?我們該怎么做呢?稅務(wù)局要求我們公司要代扣代繳增值稅和所得稅呢?這個分錄怎么做呢?
您好,那您計入采購成本,相當(dāng)于您的采購成本了
什么意思啊?老師,我們當(dāng)時付800歐元時的分錄,有國外公司給我們提供商業(yè)發(fā)票做賬的,分錄為借:管理費用~咨詢費800歐元,貸:銀行存款800歐元,現(xiàn)在是稅務(wù)局要求我們繳納代扣代繳增值稅300,所得稅500,這代扣代繳的稅國外公司不愿意付了,我們公司自己出,這個代扣代繳增值稅和所得稅的分錄要怎么做才對
您好,那您計入營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出,貸銀行存款
那么老師是不是計入了這個營業(yè)外支出,是不得稅前列支的,需要在匯算清繳時做納稅調(diào)增呢?
您好,是的,是需要匯算清繳納稅調(diào)增
那么老師是不是所有的營業(yè)外收入和營業(yè)外支出都要做納稅調(diào)整呢?
但是老師這個我們公司簽訂的是一項合同,現(xiàn)在計入到營業(yè)外收入科目中,是不是不合理呢?不是一般是與經(jīng)營無關(guān)的支出才是計入營業(yè)外收入嗎。
您好,營業(yè)外收入一般不需要調(diào)整
您好,營業(yè)外支出也需要具體分析
但是老師您說計入營業(yè)外支出是不是不太合適,比較這筆是簽訂合同的業(yè)務(wù)來的,不是一般是與經(jīng)營無關(guān)的支出才可以計入:營業(yè)外支出嗎?