您好,現(xiàn)在不能開除17%的發(fā)票的
合作單位合同約定開票稅點(diǎn)17%后在現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)票的時候說稅點(diǎn)降低開不了了,只能開13%。怎么處理額?可以去稅務(wù)局申請補(bǔ)開17%的嗎?
老師,我有點(diǎn)蒙了,你給我解釋一下這個關(guān)系好不好?你看啊,我是甲方,我是要票的,因?yàn)楫?dāng)時訂了合同是16年訂的合同,現(xiàn)在開發(fā)票是乙方,他給我開回來,17%的發(fā)票,現(xiàn)在甲方我可以接受這個17%的發(fā)票嗎?
老師,15年發(fā)生的業(yè)務(wù),發(fā)票沒有開完,之前開的17個點(diǎn),現(xiàn)在稅率變了,我開票稅率應(yīng)該開多少呀
老師,有個業(yè)務(wù)是15年的簽的合同,之前開了一部分發(fā)票是17個點(diǎn)的稅率,剩下的我現(xiàn)在開票應(yīng)該開17個點(diǎn)還是13個點(diǎn)呀
17年的合同,當(dāng)時稅率17,發(fā)票沒開完,現(xiàn)在對方要求開17個點(diǎn)的發(fā)票,能開嗎,會有什么風(fēng)險
中級會計財務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
去稅務(wù)局開也不能開出來嗎
不能,現(xiàn)在開不出來17%的發(fā)票了