你多計提的工資,是不計提到管理費用里面了,如果說你想沖管理費用的話,那今年的話,你是小企業準則還是企業會計準則?
上個月工資多計提了已經結賬了。這個月怎么調整
去年計提的工資,年末轉到其他應付款,今年工資發放,去年計提工資多了,怎么調整呢
老師,上年多計提了工資,已經結賬,今年怎么調整呢
老師,如果去年12月多計提了當月工資,已結轉損益,今年1月沒發放那么多,多出來的部分,要不要調整?如何做賬調整
請問老師去年12月份的社保多計提了1000元,已經跨年了,今年該怎么調整?
老師老板的其他應付款轉入實收資本,公司注銷的時候實收資本可以直接轉給老板,不需要再交稅吧
老師,把老板的其他應付款轉入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個月免兩個月房租,現在只付了半年的房租,開票要怎么開呢,我們是個體戶,開票日期怎么選呢,還有項目名稱,稅率是多少
老師:對外開發票的必須要和營業范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎上繼續做
小企業會計準則
對,上年的是計提到管理費用里了,管理費用和應付職工薪酬都增多了
那你直接借應付職工薪酬,貸,利潤分配未分配利潤,這樣調整就可以了。
不做以前年度損益調整嗎
您好,小企業會計準則已經沒有以前年度損益調整這個科目啦,所以我剛才問你,你用的什么會計準則?
老師,我們用的小企業會計準則,但是,之前的會計設置的科目,有手動加進去以前年度損益的
而且她以前也用過,我現在要不要用
嗯,你現在用的話也行,嗯,不用的話也不算你錯,因為本身就沒有這個科目了,你用了的話也不算你錯。
那我怎么做分錄
你好同學,我剛才正確的憑證我已經發給你啦。