你好,只能是這樣補做計提處理了
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現在還沒有進行企業所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,你好,查賬發現之前會計做去年第一季度申報企業所得稅表有顯示要交企業所得稅,而在第一季度賬里沒有計提,到了第二季度補提和繳納,這樣做對嗎?
老師,我在填寫第三季度企業所得稅時,系統提示我從業人數和資產總額季初和季末銜接有誤,我查了發現是第一季度申報企業所得稅時,季初從業人數與2021年企業所得稅申報表第四季度季末數不一致,現在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
24年匯算清繳賬上有可彌補虧損30多萬。但是第一季度盈利一萬多,計提企業所得稅500多,但是申報第一季度所得稅時自動彌補虧損1萬多,就沒有需要繳納企業所得稅,那還需要計提一季度企業所得稅嗎?計提企業所得稅還需要體現在憑證和利潤表里面嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
這樣做也是對的嗎?
你好,是的,是這樣的
去年的做分錄很多?,稅未計提少交了,科目用錯,然后四個季度增值稅表都?,和收入不匹,這個賬可以嗎?
你好,不可以 需要做到分錄正確,稅款正確計提,申報表數據正確才是的?