同學:您好,手續費發票放在去年的某月中,這樣可以。不用納稅調增。銀行收企業的貸款利息要開票,企業收的銀行的利息,通常企業不給銀行開票。
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務費用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結轉。但是銀行今年這個月才把利息發票開過來。發票金額2萬元,比如利息費19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務費用就多記了。現在我要怎么處理呢?
老師你好,我想問下,我公司去年的房租費因為沒拿到發票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費用是不是要去開票回來入賬,但是按照權責發生制,這筆費用也不能進入今年的費用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調整去年的未分配利潤嗎?
銀行手續費不是匯總一筆做的,就是發生好多筆,都是分別在去年每個月里入賬,今年去銀行開票回來,都是一筆匯總額,放入去年的某月中,這樣可以嗎?不用納稅調增吧?還有利息也需要開發票嗎?
老師,我們是進銷存客戶,客戶明細很多的,所以做收入沒有區分明細出來,就這樣一筆做的,但是每個月可能都會有沖紅的發票,這個月就有兩種,那我可以直接按照這個發票匯總表做個總金額就行,就不用去區分哪張發票沖紅了,反正都是合計做的收入的,總額直接作對,就行可以嗎?
老師你好,公司是小規模納稅人, ①平時有的辦公費發票都是收據,入賬年末的時候統一一起開發票可以不, 2財務銀行的手續費貸款利息也都是年末的時候一起開增值稅普通發票一起入賬,是否可以?因為平時都是幾百元一個月手寫(平時中午聯工午餐) 每個月發生的時候都是按收據入賬,也都和企業所得稅了,但是正規的發票都是年底才開回來
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
企業收銀行的利息,需要納稅調增嗎?
同學:您好,企業收銀行的利息,直接做沖減財務費用,相當于增加了利潤。
好的謝謝老師
同學:好的,祝您工作愉快。