先暫估入賬,等發(fā)票來了再沖銷
采購入庫金額是含稅價(jià) 但是當(dāng)月沒有收到發(fā)票,次月會收到增值稅專用發(fā)票,可以不用做暫估直接入庫,等后期發(fā)票收到后再附在憑證后面嗎
你好老師,我們公司為什么都是先收貨,暫估入庫,再收到發(fā)票掛賬,沖暫估,我發(fā)現(xiàn)都是這樣的,難道沒有那種發(fā)票先到貨后到的也許嗎
12月份暫估的費(fèi)用,等到明年1月收到發(fā)票后,是直接把發(fā)票放進(jìn)憑證還是需要紅沖暫估發(fā)票入賬?
老師。收到送貨單沒收到發(fā)票是可以根據(jù)送貨單入賬后期拿到發(fā)票直接放在那筆會計(jì)憑證后還是先暫估等收到發(fā)票再沖暫估?
老師,我想問一下原件暫估的,4月份有一家的原料發(fā)票沒到,但是送貨單到了,所以我暫估入賬了。5月份收到了發(fā)票,但是到的發(fā)票金額比我暫估的金額多,請問,需要在5月入賬把4月暫估的那筆金額給紅沖嗎?
老師,問下咱們進(jìn)銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導(dǎo)入的
老師你好,請問學(xué)堂有最新的所得稅匯算表及填報(bào)說明嗎
上月暫估的費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票回來了,本月直接計(jì)借應(yīng)付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費(fèi)用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個(gè)嗎:*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)
老師 匯算清繳期間費(fèi)用中管理費(fèi)用職工薪酬包含研發(fā)費(fèi)用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個(gè)違約金我們賬面做賬務(wù)處理呀?
你好,請教下制造業(yè)做內(nèi)賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發(fā)票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發(fā)票附在哪里合適
企業(yè)年報(bào),股東出資情況,認(rèn)繳,實(shí)繳,認(rèn)繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規(guī)定的時(shí)間對嗎??不管實(shí)際的出資日期對嗎?
老師,營業(yè)外收入還有營業(yè)外支出的話需要所得稅匯算清繳調(diào)整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務(wù)有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費(fèi)的發(fā)票,應(yīng)該記入什么科目呢?