你好!這個你應該借應交稅費應交企業所得稅 貸以前年度損益調整
小規模企業,沒有預交所得稅,4季度所得稅在21年1月份繳納,我12月沒有計提,21年1月份怎么做調整
12月份計提所得稅 借 1月份申報時繳納所得稅 一月份分錄怎么寫?
提問,一般納稅人,去年12月份預提了企業所得稅,今年1月份實際未繳納所得稅,該怎么做調整分錄
12月份預提的所得稅,但1月份實際無需繳納,調整分錄怎么寫。
12月份計提的企業所得稅實際繳納的多920元,1月份該怎么做賬?
建筑服務業國家補貼普通發票怎么開
收到錢,一定要開發票嗎?
老師,請教一下,個體工商戶沒有實際經營 1、個體工商戶請問需要申報個稅嗎?(每個月申報嗎?) 2、個體工商戶工商年報申報怎么報?
老師,出口哪些建材是可以退稅的,怎么退,退多少
老師,年采購額是簽訂的合同額還是實際到貨的數
老師您好: 我們是小規模物業公司,給一家公司做了維修供水管道及更換水泵業務,開具發票時, 1、項目名稱我填維修服務 2、商品和服務分類簡稱選的是勞務下的修理修配勞務 請問,這樣正確嗎?請指導 謝謝
老師,個稅的專項附加扣除可以在個人所得稅匯算清繳按年填寫,也可以按月在個稅申報時填寫是嗎?
所得稅費用就是應交所得稅嗎?
請問,下面畫圈的這兩條,可以作為關稅計稅價格么?
老師看一整年的利潤是多少?是看年末未分配的利潤嗎?
未分配利潤不用調整嗎
你好!以前年度損益調整結轉的時候,要調整未分配利潤
怎么調整,分錄怎么寫。
以前年度損益調整結轉是隨時都可以結轉嗎,還是必須一年調整一次。
你好!是隨時可以都可以結轉的。 借以前年度損益調整 貸利潤分配—未分配利潤
我12月份預提所得稅4萬,1月份未繳納,做的調整分錄是 借:利潤分配-未分配利潤-4 貸:以前年度損益調整-4 是不是錯了,因為資產負債表未分配利潤金額還是包含4萬
老師我該怎么調賬
你好!你這個是金額寫的負數?
是負數,是不是分錄錯了。現在未分配利潤多4萬。
你好!是對的了。你按負數是對的。增加了4萬未分配利潤
但是為什么資產負債表里未分配利潤金額沒有減少
你好!應該是增加啊。
12月份利潤表利潤為27.89 1月份利潤表利潤為33.47 1月份資產負債表未分配利潤金額應該為27.89+33.47=61.36萬元。 但是實際資產負債表未分配利潤總額出來的是65.35。正好多4萬。這4萬不應該不顯示嗎
你好!不是。你12月份實際應該是31.89,是因為你多計提了4萬,才是27.89的
那這個4萬,就一直在未分配利潤里掛著嗎。
你好!是的。增加了這個利潤金額