你好,都可以的,借應付賬款 財務費用,負數 貸銀行存款。
下列關于應付賬款說法正確的有( )。 A.企業預付賬款業務不多時,可以不設置“預付賬款”科目,直接通過“應付賬款”科目核算企業的預付賬款 B.在所購貨物已經驗收入庫,但發票賬單尚未到達,待月末暫估入賬時應該貸記“應付賬款”科目 C.企業在購入資產時形成的應付賬款賬面價值是已經扣除了商業折扣和現金折扣后的金額 D.確實無法支付的應付賬款,直接轉入“營業外收入”科目 老師可以給我分析一下D選項嗎? D的意思是先用應付賬款登記,然后轉入營業外收入? 還是直接用營業外收入?
老師:我上次問的問題可能不太準確。8月發生業務 如下,8月按原價退貨給供應商1000元、按75%折扣750元賣給供應商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應付賬款1000元);8月供應商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應付賬款3000 9月付款:借:應付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業務成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業務成本14500,貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610
賬款上月已確認完畢 。本月付款時,少付了供應商零頭。。應按營業外收入?還是財務費用-現金折扣呢?怎么做分錄?
您好,對方開了一張發票是1130,實際上本來只要開1000就好了,銀行也付了1000?請問這張發票怎么做賬務處理?做營業外收入還是現金折扣?關于現金折扣的話,對于客戶賬務處理怎么做?因為書本上是只有針對供應商做的財務費用
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務公司,項目所在地也在烏魯木齊,開勞務費發票給云南一個建筑公司,這個不用辦外經證預繳稅款吧!
老師那開票大類具體怎么確定啊
老師請問公司員工在老家繳納新農合,在公司不繳納社保可以嗎。這樣合規嗎
如果凈資產是2000萬元,實收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
如果按現金折扣的話,最好是出一個補充合同。
那如果按營業外收入呢?
還需要做補充合同嗎? 分錄該怎么。做呢?
你好,營業外收入不需要有合同的。
分錄怎么做呢?借,應付賬款 貸 ,營業外收入嗎?
對的是的,是這么做的。