你好一般企業(yè)所得稅視同銷售,但成本也可以扣除
外購(gòu)貨物用于集體福利,為什么不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,反而還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,外購(gòu)一臺(tái)打印機(jī)450元。取得增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?外購(gòu)貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額好像不可以抵扣。
集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 那么集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的服務(wù)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那么可以抵扣企業(yè)所得稅么
購(gòu)進(jìn)的貨物或者服務(wù)用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)其進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說(shuō)明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號(hào)所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分?jǐn)偭怂娰M(fèi),收到的房租費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿(mào)公司銷售砂石料,利潤(rùn)率多少合理呢?
老師,你們平時(shí)說(shuō)的往來(lái)科目,都是什么科目
老師,飯店購(gòu)買的生肉,對(duì)方開(kāi)的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請(qǐng)問(wèn)我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)記入成本,在所得稅上扣除,對(duì)么
不會(huì),增值 稅是價(jià)外稅
如果這樣,貸方計(jì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借方記入什么
會(huì)計(jì)上是做費(fèi)用的 ,您說(shuō)的成本可能也是這個(gè)意思,那是對(duì)的,但稅法上增值稅與所得稅是不同的,所得稅明確的是視同銷售,并且是不含稅的收入和不含稅的成本,并明確是不含稅的進(jìn)價(jià)做收入。說(shuō)白了是收入等于成本。
所以這個(gè)稅法文件表面上是說(shuō)他與會(huì)計(jì)不同,但實(shí)質(zhì)其實(shí)又一樣,實(shí)操中也沒(méi)見(jiàn)調(diào)整差異