同學你好 做固定資產折舊的明細就行
企業要賣掉以前年度買的車輛,當時買車做的是 借 固定資產 貸 銀行存款 然后直接轉成本 借 管理費用 貸 固定資產 (沒有任何折舊 按照財稅文件多少價值以下固定資產可以直接計入成本,企業沒有營業成本只有管理費用) 以前年度已經結賬了,所以現在已經沒法改掉 只能做分錄把它轉出來… 轉出來的話 就只能 借 固定資產 貸 管理費用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費用要轉出來嗎?轉成固定資產嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費用是不是就沒有轉出來? 請老師詳細講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師,請問下,兩年前公司融資租賃進來一批叉車,然后前會計入了幾臺固定資產,折舊快折完了,。融資方是每月開的融資發票(本金加利息)過來的 前會計就每月入點賬作為庫存商品,現在7到現在對方開過來的票,前會計都沒入賬,而這些叉車也是直接租賃出去,那現在應該怎么處理了
老師好,請問一下企業之前好幾年到目前為止固定資產折舊都沒有明細,每個月都是直接給個金額進行折舊,從2月開始想正規化,固定資產都已經整理出來了,然后折舊這塊現在要怎么處理
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
主要是不知道之前的折舊是怎么算的,之前我看他們都是隨便給的金額,也沒有明細,后面都沒有附附件
同學你好 折舊直接按月計算就行
老師可能是我沒說清楚,是之前的折舊把所有的固定資產折舊打包給了一個折舊金額,且每個月的金額不一樣,我現在想正規化,明細統計出來了,但是每個的折舊額我要怎么給是合理正確的
那就是按照對應的設備來計算 只能每臺多少
之前已經打包計提的折舊按比例分配還是怎么處理
你直接計算每月每臺的折舊金額就行
是不同的固定資產呀,之前已經打包計提折舊,且無明細,現在要怎么計算每月每臺
同學你好 所以讓你分開每臺計算 看下入賬金額然后按照折舊年限計算
我試試吧,太難了,之前的折舊沒有明細任何信息都沒有,只有個入賬金額,再其他什么都沒有的,就光每個月給個金額大概計提個折舊
同學你好 這個需要知道每臺設備的入賬金額折舊年限
我從18年找到了入賬金額,但是憑證后面什么都沒有,就給了個金額,也不知道折舊年限
同學你好 每臺設備的折舊年限你們應該知道吧