您好,您當期有預交企業所得稅?
老師,匯算清繳后的應納所得稅額是負數,就是需要退稅嗎?退稅會不會涉及查賬!
老師,企業所得稅匯算清繳報表填寫好之后,實際應補退稅額是負數,是不是需要申請退稅?如果不想申請退稅應該怎么操作
老師,企業所得稅匯算清繳主表最下面一行實際應補退所得稅額就是實力需要繳的稅,正數是需要繳納負數是需要退稅
老師,請問企業所得稅匯算清繳有實際應補退金額是負數,那這個負數是退稅的金額嗎?
老師好,匯算清繳的時候應補所得稅為負數的時候稅務局會不會要求查賬或者要求退稅
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業所得稅預繳嗎?
老師老師營業外收入在匯算清繳用調整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業務就沒有發工資正常嗎?這種情況的話是不是個稅可以零申報?
老師,我們支付的勞務費用,沒有收到發票,可以直接按勞務報酬代扣代繳個稅,匯算清繳的時候再調增,可以嗎
老師營業外收入匯算清繳哪里
去年預交企業所得稅今年匯算清繳彌補以前年度虧損后的
您好,如果您今年納稅申報表有預交,是可以退稅的
老師,我不明白,去年的不能退,匯算清繳做完了,顯示負數,今年預交,現在才三月,要等月底才計提企稅,
您好,麻煩您用具體年數,不要用去年今年,容易有歧義
表達不詳抱歉了,我已經做了2021年的匯算清繳,提示負數,這不是說明還要退稅嗎?2022年沒有預交企業所得稅,是不是在2022年預交的企業所得稅如有負數是需要退稅?
您好,您2021年季度所得稅是否有預交?
有的老師
您好,那您這部分是可以退稅的