你好請把題目完整發一下
五、業務題 【資料】 (1)某工業企業2020年1月1日銀行存款日記賬余為350000元,1月銀行存款日 記賬所列經濟業務如下: ①2日,開出轉賬支票08725,支付購入機器設備款20000元。 ②5日,將收取的款項50000元存入銀行。 日 ③20日,將銷貨款轉賬支票40000元存入銀行。 , ④23日,開出轉賬支票08726,支付材料款30000元。 ⑤25日,開出現金支票07928,支付機器設備修理費1000元。 月末,銀行存款日記賬余額為389000元。 (2)該 期初余額為350000元,1月份所列事項如下: ①2日,收到企業轉賬支票08725,支付購入機器設備款20000元。 ②5日,收到企業送存款項50000元存入銀行。 ③20日,結算銀行存款利息3000元。 種應 ④23日,銀行為企業代付水電費4000元。 ⑤25日,收到企業開出現金支票07928,支付機器設備修理費1000元。 630日,代收外地企業匯來貨款50000元。 月末,銀行對賬單余額為428000元。 【要根據編制“銀行存款余額調節表”。
1、云帆公司2020年8月與其開戶銀行對賬。雙方8月25日以后的資料如下:(假設8月25日前雙方記錄均相符且正確)銀行存款日記賬單位:元日期摘要借方貸方余額25日開出轉賬支票603#支付購貨款800028日收到購貨方轉賬支票2402#存入銀行4100029日開出轉賬支票604#支付前欠購貨款6300030日開出轉賬支票604#支付運費342030日收到購貨方轉賬支票501#19400余額27280銀行對賬單單位:元日期摘要借方貸方余額29日轉賬支票603#800030日存入轉賬支票2402#4060030日轉賬支票604#6360031日付水費80031日存款利息62031日收回托收貨款24000余額34120經逐筆核對,發現有下列問題(銀行對賬單記錄無差錯):(1)28日,收到的購貨方2402#轉賬支票金額應為40600元,企業銀行存款日記賬誤記為41000元。(2)29日,開出的604#轉賬支票金額為63600元,企業銀行存款日記賬誤記為63000元。要求:(1)根據記賬錯誤,編制更正會計分錄,計算出銀行存款日記賬的正確余額;(2)根據更正后的銀行存款日記賬的記錄和銀行對賬單,編制
.資料:某廠2021年12月25~31日銀行存款賬面記錄如下:25日,開出#1219支票,支付委托外單位加工費1200元;27日,存入銷貨款轉賬支票31200元;29日,開出#1220支票,支付購入材料運費1400元30日,開出#1221支票,支付機器修理費14500兀;31日,存入銷貨款轉賬支票2700元31日,銀行存款日記賬余額為32200元銀行對賬單記錄如下:25日,代交保險費2300元;26日,1219支票付出;29日,轉賬收入31200元30日,代收.上海購貨款3200元31日,#1221支票付出31日,銀行對賬單余額為31800元要求:根據上述資料編制銀行存款余額調節表(見下表
資料:某廠2021年12月25~31日銀行存款賬面記錄如下:25日,開出#1219支票,支付委托外單位加工費1200元;27日,存入銷貨款轉賬支票31200元;29日,開出#1220支票,支付購入材料運費1400元30日,開出#1221支票,支付機器修理費14500兀;31日,存入銷貨款轉賬支票2700元31日,銀行存款日記賬余額為32200元銀行對賬單記錄如下:25日,代交保險費2300元;26日,1219支票付出;29日,轉賬收入31200元30日,代收.上海購貨款3200元31日,#1221支票付出31日,銀行對賬單余額為31800元要求:根據上述資料編制銀行存款余額調節表(見下表
.資料:某廠2021年12月25~31日銀行存款賬面記錄如下:25日,開出#1219支票,支付委托外單位加工費1200元;27日,存入銷貨款轉賬支票31200元;29日,開出#1220支票,支付購入材料運費1400元30日,開出#1221支票,支付機器修理費14500兀;31日,存入銷貨款轉賬支票2700元31日,銀行存款日記賬余額為32200元銀行對賬單記錄如下:25日,代交保險費2300元;26日,1219支票付出;29日,轉賬收入31200元30日,代收.上海購貨款3200元31日,#1221支票付出31日,銀行對賬單余額為31800元要求:根據上述資料編制銀行存款余額調節表(見下表
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?