你好,學員 借庫存商品 貸應付賬款
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調(diào)整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
收到了一筆錢下個月要給另一家付出去,這個月會計分錄怎么寫
這筆6月份的我本來是要掛應付的,掛成了預付,我這個月要怎么調(diào)整,調(diào)整分錄要怎么寫
下個月初付的關稅,這個月做成本了,怎么寫會計分錄,下個月銀行付錢了,怎么調(diào)整過來
老師,支付了一筆罰款這個月沒有發(fā)票,用銀行支付的,這個分錄怎么做。下個月這個罰款的發(fā)票來了又怎么做分錄
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項目資金,乙公司可以開建筑業(yè)發(fā)票給甲嗎
我公司為廣告公司,開銷售發(fā)票,寫現(xiàn)代服務.技術服務費,需要繳納文化建設費嗎
老師,為什么無法查明的現(xiàn)金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發(fā)生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業(yè)外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出啊?去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報哪些稅
老師好!請問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據(jù)的文件是哪個
下個月實際付出去了,就是借:應付賬款 貸:銀行存款嗎
是的,學員,你說的很對的
這個對成本沒有影響吧
沒有的,學員,影響的是資產(chǎn)的賬面價值的