您好,達(dá)到100,您可以通過調(diào)整單價,即少收入100
老師,我們向?qū)Ψ劫忂M(jìn)商品,對方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款,但是商品我們已經(jīng)收到并銷售出去且開具發(fā)票,那到時候我要怎么做賬呀,那這樣就不能結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了嗎
你好 老師 客戶出錢我們找第三方開發(fā)模具 當(dāng)達(dá)到100萬只產(chǎn)品的時候我們需要退還模具款 那么現(xiàn)在我們需要給他開發(fā)票么 要是需要開后續(xù)我們退還模具款的時候 這個賬怎么做 不就做不平了
老師,我們跟客戶合作開發(fā)一款產(chǎn)品,需要購買一套模具,模具費(fèi)用6萬,客戶付款給我們,模具歸客戶所有,中間由我們出面跟模具廠簽合同,我們付款給模具廠,模具廠開模具專用發(fā)票給我們,那我們收到這個發(fā)票怎么做賬,然后客戶付了這個6萬,要我們開發(fā)票,我們這個發(fā)票怎么開?
老師,比如客戶需要的產(chǎn)品,我們開模具做產(chǎn)品,第一套模具是客戶出錢,然后量比較大,我們又開了第二套模具,不收客戶的錢,這樣的話,第一套模具的成本就是我們做模具的成本,那第二套模具呢,怎么做賬呢
客戶需要付我司1000貨款,其中500是押金,到時候需要退還。客戶要我們開具1000的發(fā)票給他才能付款過來,但是其中500的押金發(fā)票我們不想開具,客戶說賬單付款金額需要和發(fā)票相對應(yīng),請問老師應(yīng)該怎么處理。
老師,我們今年做工商年檢,是去年的情況,實收資本也是去年的情況。我們今年交的實收資本明天工商年報在體現(xiàn)對不?
老師,公司對公賬戶支付給公司自己,借當(dāng)其他應(yīng)付款。 袋銀行存款,是不是不對呀?
老師:電子稅務(wù)局收驗證碼的手機(jī)號碼換了,收不到驗證碼了,在電子稅務(wù)局怎么變更手機(jī)號碼
勞務(wù)派遣公司代支付的勞務(wù)派遣費(fèi)匯算清繳的時候需填入應(yīng)付職工薪酬那個表嗎?
工商年報的填寫:單位繳費(fèi)基數(shù)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)是全員的總和基數(shù)嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)期初余額是13000,借方發(fā)生額是110577.20,貸方發(fā)生額144685.2,這個期末余額怎么算,
小規(guī)模減按1個點(diǎn)交稅,減免的2個點(diǎn)入營業(yè)外收入,申報年度匯算清繳時算營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助嗎
畜禽產(chǎn)品稅率多少,(如雞蛋)
老師,你好,公司購買的電腦,開的專票,那費(fèi)用待攤是用不含稅金額吧,進(jìn)項都抵扣了
老師,所得稅匯算清繳,補(bǔ)交稅款,賬務(wù)處理
或者是直接折扣掉模具費(fèi)用 反正也沒有多少1.9萬
您好,是的,您的理解非常正確