你好 這個如果已經認證了,你們要開紅字信息表出來,然后跟發票一起給對方,讓對方重開。之后再開正確的發票給你
老師好,今年9月開始我們公司為一般納稅人,9月前都是小規模所以供應商給我們開票都是電子發票,不用認證都沒有發現納稅人識別號數字0打成了字母O,等現在需要認證發票了才發現,這個怎么辦?
老師,今天才發現1月份開的稅票其中有一項稅率錯了,(正確:13%,錯誤:9%),對方已經認證了,這個我應該怎么處理?
老師您好,供應商去年給我們開了一張發票,我們也已經入賬并且認證抵扣了,今年供應商把發票紅沖了,請問我們要怎么做賬務處理?
老師您好,供應商去年9月份給我們開的發票,今年才發現抬頭錯了,已經認證了,這個要怎么辦啊
供應商9月份開票給我們,現在說昨天去變更執照和公章,今天變更銀行賬戶,讓我們9月份的發票退回去給他們。我們已經認證了,這沒關系吧
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
賬簿已經做好了,是不是要拆開重做啊
這個是要的,但是只要把這個發票拿出來就可以的
還需要再次認證嗎?具體要怎么做呢? 對之前認證的有沒有什么影響呢
這個重新開的發票需要重新認證的。你紅沖的發票太多會引起稅務局關注的
那要怎么辦啊,對方開了很多
那么你要做好準備,到時候稅務局關注你們的時候,你如實回答就可以的
好的,謝謝老師
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