你好!借,原材料,貸,銀行存款 發給對方,借,委托加工物資,貸原材料,安裝,借,固定資產,貸委托加工物資
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,北京企業一直都是0申報,2月份忘記申報了,這月增值稅辦不了,怎么辦,能罰款嗎?
什么樣的公司需要繳納工會經費,有什么好處?還是有什么強制性要求?
老師,收到挖機租賃發票/勞務費發票,沒有支付,需要做分錄嗎?
公司原來股東借款60萬,后面變更為不是公司股東了,原股東借給公司的錢也不用還了,這個怎么合理做賬呢?
借:利潤分配為分配利潤 貸:累計折舊 這個分錄怎么理解
捐助學校能不能抵企業所得稅
老師,24年3月因一個企業長期聯系不上,我計提了87500壞賬損失,在做24年企業所得稅匯算清繳時,需要做納稅調增嗎?
老師,公司貸款購買車輛,購買合同是2月份,3月份才支付首付款,發票是4月開。入庫時間是什么時候
最后委托加工的物資收回我單位時,根據對方開具的加工費票和加工的產品金額,確定委托加工物資的金額嗎?
按加工費金額 支付加工費用、應負擔的運雜費等: 借:委托加工物資 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
把材料還要加工成成品了,我單位做入庫,并計入固定資產總價嗎? 加工費計入委托加工物資里嗎
你還需要安裝,在安裝前計入在建工程
購進材料:借,原材料,貸,銀行存款 發給材料,借,委托加工物資,貸原材料 支付加工費等:借:委托加工物資 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 產品完工:借:在建工程 貸:委托加工物資(此時的金額是該科目的合計) 安裝時,借,固定資產,貸:在建工程 請問這樣對嗎,老師
你好!同學對的!謝謝!