你好;? ?1.? ? ?是的; 就是這樣來處理的??
房地產開發公司兩個項目一期和二期,其中一期2019年已經完工,已經做了完工產品結轉,也做了收入成本結轉,2020年又增加了一期的開發成本,那么2020年怎么結轉主營業務成本,是用以前年度的一期的開發成本加上2020年度新增的開發成本算出新的總開發成本除可售面積再去乘以2020年度的已售面積得到新的主營業務成本嗎?如果2020年度只增加一期成本,沒有賣一期的房子,那沒有已售面積,又該怎么計算這個主營業務成本呢?另外以前的成本結轉少了,這個在賬上又如何體現呢?
老師您好,下面一題,我的理解是,建造固定資產領用材料時記在建工程,地還是無形資產,建造期間攤銷計入在建工程最后轉成本;房地產開發公司建造商品房領用材料時記開發成本,地屬于存貨,不攤銷。我的理解正確嗎,謝謝
房地產開發公司,如果項目分兩期,是不是在第一期得到大產權,第一期成為現房后,就把截止當前的開發成本在第一期的開發商品和未完工第二期的房產分攤,按面積分攤,確認第一期開發商品成本,轉入主營業務成本,是嗎?
老師,您好,我們是房地產開發公司,分2期開發,一期已經交房結轉收入,二期共9棟在建,現在第二期的其中3棟已經交房,本年度需要結轉3棟的收入和對應的成本,我現在對結轉成本這塊有點迷茫,不懂如何下手,期待老師可以給些建議,(我是新入職這家公司)
請問老師,房地產企業三年后部分商品房確認收入,怎么結轉成本?因為當初開發成本都是和在一起的,一期有幾棟,現在只確認一棟里的部分商品房的成本。
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄?。?/p>
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊