可以的,借其他應付款貸庫存現金。
老師您好 請問一下 有一公司接我單位工程做,工程結算單上工程款是30萬,我們跟據對方開出的15萬的發票付給對方工款是15萬 ,由于此供應商欠我公司股東的個人借款 15萬,現準備用此工程尾款抵其欠我司股東的債務,我想問一下對于這個問題 要如何才對以后的債務風險 和稅務上的問題比較合適?
老師,個人給我公司提供安裝服務,賬上體現個人欠公司15萬發票,但由于一些原因,公司和他打官司了,結果是不用他再提供發票了,錢票就算都清了,請問賬上怎么平這應收15萬的票?
老師,您好,麻煩問一下公司賬戶上現金有法人還款的30萬,現在想用這個現金直接買車可以嗎
你好老師,請問如果公司賬上有現金30萬,其中有15萬現金是借法人的,有15萬是公司的。由于法人用了公司的15萬,導致實際手上的現金為0.現在想用公司欠他的15萬來平了這筆數可以嗎?
老師,我公司應欠A公司貨款20萬,A公司申請向我司要現金15萬貨款,我公司付15萬-15萬*0.025=146250(應付),這15萬*0.025扣的是供應商不拿期票要現金扣下來的點數,這點數有雙方蓋章的協議,現金折讓或者資金占用費,請問我協議可以作帳嗎?借應付帳款15萬,財務費用紅字3750,貸銀行146250?
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
但是之前這筆15萬的借款沒做到其他應付款里面,如果這樣子做其他應付款不就變成負數了嗎?
那你借法人的錢,賬上是怎么做的?
一開始是用投資款做進去的,本來按照股東比例他應該出資50萬,但是實際上他出資了65萬,多出了15萬,這部分法人要求退回去,就形成了賬上現金有15萬相當于法人借的
你好,實收資本退不了的。
你當時做的賬是怎么處理的?借銀行存款貸實收資本嗎?
因為現金是他管的,公司本來賬上應該有30萬,由于其中15萬是他的,另外賬上應該還有15萬才對,但是那15萬他用了,公司賬上現金為0,他就想用自己那15萬平了公司的15萬,這個帳要怎么做?
哦,收到錢,你的分錄賬上是怎么做的?
現在不用管他,誰是誰的錢,哪些是他的錢,你賬上是怎么寫的?
一開始進賬的時候,借:現金 貸款:實收資本
因為是小廠房2個股東合資做的,基本上都是做現金交易....
你看下你的實收資本大于注冊資本了沒有。
如果沒有的話,這筆錢不能退回去,借其他應收款貸銀行存款做這個。相當于股東欠你們單位的錢。
已經大于,如果把那15萬提出來,剛好等于注冊資本
借實收資本貸,庫存現金或者是銀行存款。
這個我已經做了,主要是實際上公司沒有把錢給他,他也沒有錢填補用了的15萬,想用這15萬來抵消他用去的,這個過程帳不會
你好,賬上沒有還錢給他,沒有支付現金,也沒有支付銀行存款嗎?
這要怎么處理賬務才能在不影響其他科目的情況下把現金做成0
借實收資本貸庫存現金。