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老師,年補繳以前年度企業所得稅整套完整分錄怎么做呢

2022-02-21 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-21 13:32

您好稍等。您好,稍等一會兒,發那個樓。

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齊紅老師 解答 2022-02-21 13:33

借應交稅費。貸銀行存款。 借以前年度損益調整貸應交稅費。 借未分配利潤貸以前年度損益調整。

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快賬用戶1072 追問 2022-02-21 14:15

老師以前年度在當年沒有計提啊

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快賬用戶1072 追問 2022-02-21 14:15

還需要做一個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:21

你好??借以前年度損益調整貸應交稅費。 這是計提 呀??

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快賬用戶1072 追問 2022-02-21 14:25

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-21 14:32

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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您好稍等。您好,稍等一會兒,發那個樓。
2022-02-21
你好,同學 借以前年度損益調整 貸銀行存款 可以將補交的以前年度增值稅,附加稅,企業所得稅全部計入以前年度損益調整科目
2024-01-02
你好 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2022-06-14
您好,通過“以前年度損益調整”科目進行調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 交稅時 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2022-05-15
您好,對的,用以前年度損益調整。
2022-04-01
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