你好,收取的加盟費(fèi)可以算作加盟管理費(fèi)收入,而提供的物料等可以算作成本支出。
小規(guī)模企業(yè)收取加盟費(fèi)的同時(shí)贈(zèng)送冰柜,物料等,還負(fù)責(zé)裝修設(shè)計(jì)費(fèi),這些賬務(wù)處理如何做?
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購(gòu)買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個(gè)月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購(gòu)蘋果用干直接對(duì)外銷售,收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫(kù),20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購(gòu)買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個(gè)月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購(gòu)蘋果用干直接對(duì)外銷售,收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫(kù),20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款(2)將6月份從農(nóng)民手中購(gòu)買的小麥加工成面粉銷售。取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個(gè)月:將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購(gòu)蘋果用于直接對(duì)外銷售,收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫(kù),20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)設(shè)備修理用配件一批取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠的
1.王A系自由職業(yè)者,現(xiàn)在長(zhǎng)期為甲、乙兩公司工作,每月可以從甲公司夜得收人12000從乙公司獲得收人4000元,他該怎樣進(jìn)行籌劃才能使稅負(fù)最輕?2.某設(shè)計(jì)院工程師陳明利用業(yè)余時(shí)間為某工程(其他單位委托)作設(shè)計(jì),花費(fèi)了10個(gè)月時(shí)間,獲得了勞務(wù)報(bào)酬35000元。對(duì)于這筆勞務(wù)報(bào)酬,應(yīng)一次取得還是分次取得更劃算?3,王某開設(shè)了一個(gè)經(jīng)營(yíng)水暖器材的企業(yè),由其妻子負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。王某同時(shí)也承接一些安裝維修工程,預(yù)計(jì)其每年銷售水暖器材的應(yīng)納稅所得額為4萬元,承接安裝維修工程應(yīng)納稅所得額為2萬元,他們?cè)撊绾瓮辽叫卸愂栈I劃?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收入和資產(chǎn)總額都超億,從業(yè)人數(shù)為30人,屬于什么類型企業(yè)?中型還是 工程是外包制
補(bǔ)上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現(xiàn)在怎么做賬,用動(dòng)去年的憑證和報(bào)表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報(bào)過了也繳費(fèi)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一季度的稅金及附加沒有計(jì)提,這怎么處理,
小規(guī)模填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表必須填報(bào)么
我們銷售出去很多翻新機(jī),樣機(jī)被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現(xiàn)在應(yīng)該怎么重新入庫(kù)呢?入庫(kù)又是按照成品的SKU入庫(kù),但是實(shí)物又沒有這些配件包裝,怎么入庫(kù)比較好
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月月初開了一張票,現(xiàn)在想升成一般納稅人,那這個(gè)月能升嗎?月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉(zhuǎn)入注冊(cè)資本金285萬,沒有交印花稅。請(qǐng)問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)是不是用本科目的貸方累計(jì)發(fā)生額減借方累計(jì)發(fā)生額???
你好,老師年底公司有一筆預(yù)收賬款1988元,直接入營(yíng)業(yè)外收入可以,對(duì)方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業(yè)所得稅季度預(yù)繳先不用調(diào)增是吧,等25年度匯算清繳再調(diào)增對(duì)吧。