你好,對(duì)的是的是這么做的,的的的,你需要自己計(jì)算的。
老師你好,通行費(fèi)電子普通發(fā)票增值稅認(rèn)證系統(tǒng)已抵扣,但是我在票根里找不到抵扣的發(fā)票 找不到的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,一般人如果想交點(diǎn)稅,7月只有一張進(jìn)項(xiàng)票,是不是可以不進(jìn)勾選認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,下個(gè)月或者以后想抵扣的時(shí)候再進(jìn)入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個(gè)月份了是吧?
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)業(yè)公司,之前月份認(rèn)證的專票稅額比較大,一直在電子稅務(wù)局留底,進(jìn)項(xiàng)稅額留底足夠抵扣8月銷項(xiàng)稅額,那我9月初可以不用再認(rèn)證專票了吧。
老師滴滴的電子普票和ETC的電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那我是不是要復(fù)印一份留底,月底到認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行勾選認(rèn)證?
認(rèn)證系統(tǒng)上是顯示通行費(fèi)電子發(fā)票,開的發(fā)票是浙江增值稅電子普通發(fā)票,我勾選的時(shí)候是可抵扣稅額加上去的?是不是做賬的時(shí)候我要提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額?????
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
滴滴的那個(gè)發(fā)票,需要自己計(jì)算抵扣。
滴滴的就是按發(fā)票的稅額加起來填列就可以了嘛
你好,按照發(fā)票的稅額抵扣就可以了。