你好,如果和自己公司生產的產品是一樣的報關商品編碼,可以退稅.
生產企業出口不是自己生產的產品,不可以退稅,已經開具13%稅率的銷項發票,其對應進項需要進項稅額轉出嗎
老師,生產型企業出口退稅應退稅額為什么是銷項稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進項稅嗎
公司出口產品,可以做出口退稅嗎,銷項稅額是可以免嗎,自己生產的產品,進項稅額可以退嗎,可以做出口退稅的話需要準備什么單據呢
1、出口退稅環節中,進項發票什么時候用?2、老師,外貿企業是不是可以,進項票開票日期晚于銷項票日期,而生產企業不可以,進項發票日期要早于銷項票日期,因為有生產周期。3、外貿企業是不是不可以有留抵退稅,而生產企業可以有留抵退稅和出口退稅
老師生產出口退稅企業自己,什么情況要做進項稅額轉出,我們現在外購產品出口的話,這個要做進項稅額轉出嗎
調整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調平,制造費用已經結轉銷售成本了
年報是按審計后的數據申報嗎?同第四季度數據不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
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原價 折舊 清理 27049055.59 25894710.65 1154344.94 在資產損失稅前扣除及納稅調整明細表怎么填寫麻煩老師告訴我一下謝謝
是外購的 不做退稅處理
視同內銷 其對應進項需要轉出嗎
你好,不做退稅處理,按免稅申報增值稅.做對應的進項轉出
但是我已經按13%稅率開票了 還要進項轉出嗎
你好,不是開13%的專票,是開稅率為免稅的普票.再做進項轉出
稅局有要求要視同內銷 不做免稅處理
所以我在想已經交稅了 進項應該不用轉出了吧
你好,視內銷了,不用進項轉出