你好!按你自制半成品時,支付的支出做成本
種植合作社做內(nèi)賬需要銷售商品后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是以銷售價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如售出時,借現(xiàn)金5000,貸其他業(yè)務收入5000,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借其他業(yè)務成本5000,貸庫存商品5000
模具費確認了其他業(yè)務收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本?按多少結(jié)轉(zhuǎn)呢?
出售自制半成品按其他業(yè)務收入記賬了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
去年的其他業(yè)務收入記錯到主營業(yè)務收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時應該結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本的記錯到生產(chǎn)成本,已經(jīng)完成匯算清繳應該怎么調(diào)賬?
廢料入了其他業(yè)務收入,其他業(yè)務成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
那老師,包工頭個體還是一般計稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個體可以開專票吧
老師,包工頭個體,還怎么差額啊?按一個點不是稅率低嗎?按差額了還得5個點
包工頭注冊個體戶開勞務發(fā)票開幾個點,能不能差額征收開票
老師,包工頭注冊了個體戶,可以直接把勞務分包款轉(zhuǎn)包工頭個人卡嗎
請問其他權(quán)益工具投資宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄是怎么做來著?
各位老師,我們學校3月才發(fā)放1月和2月的工資,之前沒做計提,那這三月的賬務工資怎么做呢
老師我根據(jù)這兩份完稅證明分別寫了兩筆分錄,后面報銷代繳分錄這樣寫對嗎?好像不對吧?我查了科目余額表應交稅費期末余額在借方,現(xiàn)在怎么處理呢?
小規(guī)模能開6%的服務費票么?為什么在開票的時候只有1%/3%的稅率
老師,您好,我們單位現(xiàn)在給一個員工做個人所得稅匯算清繳集中申報,這個員工在其他公司也有發(fā)放工資。現(xiàn)在給他做匯算清繳,我們公司是需要把他在另一家公司的工資金額一起填上去做匯算繳嗎?
老師,請問分公司是非獨立核算的,但是社保人員是在分公司購買的,那個稅也是在分公司申報吧,只是企業(yè)所得稅申報匯總是吧