您好,如果驗(yàn)收,達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài),再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
工廠采購(gòu)設(shè)備 付款就收到發(fā)票了,按發(fā)票做到了在建工程科目中,現(xiàn)在年底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)沒(méi)有驗(yàn)收單可以么?后面沒(méi)有附件。 還是直接把以前月份收到發(fā)票時(shí)候的賬直接改成入固定資產(chǎn)?
有個(gè)設(shè)備技術(shù)改造,上一手當(dāng)成了工程改造入賬,沒(méi)有將設(shè)備從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程,現(xiàn)在準(zhǔn)備驗(yàn)收了怎么辦
您好,有套電子設(shè)備金額40萬(wàn)左右,入賬到在建工程里去了,現(xiàn)在還沒(méi)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的同時(shí)又簽署了一份對(duì)該電子設(shè)備的技術(shù)維修服務(wù)費(fèi)金額好幾萬(wàn),那這樣要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么處理呢?
21年8月有一個(gè)原值50萬(wàn)設(shè)備開(kāi)始改造,改造工程198萬(wàn),但設(shè)備沒(méi)有從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,今年5月驗(yàn)收,但是對(duì)方開(kāi)的是勞務(wù)發(fā)票,想問(wèn)一下要怎么處理
老師 我們有一項(xiàng)消防技改工程 涉及好幾個(gè)車(chē)間 這個(gè)當(dāng)時(shí)來(lái)發(fā)票我入在建工程了 現(xiàn)在驗(yàn)收完工了,但是各個(gè)車(chē)間都改造了 這個(gè)我該怎么入固定資產(chǎn)呢
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
可是原先就是沒(méi)有從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出誒
沒(méi)事,直接轉(zhuǎn)入也可以
那是增加原值還是形成一個(gè)新的設(shè)備資產(chǎn)?
形成一個(gè)新的設(shè)備資產(chǎn)
好的好的,謝謝老師
不客氣祝您開(kāi)心每一天