當時的分錄是怎么做的?
老師,你好!請問一下一般納稅人,稅務局查出了我們一張16年的進項發票是異常發票,要求我們在今年5月份轉出,那么是不是原材料及進項稅額也要同時轉出?
你好老師,我們去年收到的幾張進項票不可以用,今年要求進項轉出,賬務怎么做
你好老師,我們去年收到的幾張免稅票不可以用,今年要求進項轉出,賬務怎么做
你好老師,我們去年收到的幾張進項票不可以用,今年要求進項轉出,我們是沖紅呢還是進項轉出,不太理解進項轉出的流程
你好老師,我們去年有幾張免稅票不可以抵扣,當時已經抵扣了。我想著讓對方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是,專管員讓做進項轉出,是不是要交轉出金額的稅?
老師汽車的維修費用:對方開進來發票:生活服務*維修費,發票的生活服務對嗎?是不是應該開勞務*維修費
2024年公司報個稅都是零報 今天需要做匯算清繳嗎
3月份的銷售發票開錯了,數量和金額寫反了,現在怎么處理呢?當時發票數量是28000,金額1,總價款28000 實際應該是數量 1,金額 28000,總價 28000 發票重新開了,現在怎么做賬呢?
老師,我們公司拆了一個樓層 花了兩萬多 這個分錄應該怎么做呢
支付付老師的課酬,沒得票得行不
請問一下今年贍養老人扣出的金額是多少、不是獨生子女
不動產的地址是寫公司注冊地址還是實際租賃的那個地址?
老師現在個人獨資企業和合伙企業有什么稅收優惠政策
老師好,總分公司之間存在長期掛賬借款有風險沒,比如分公司的員工,總公司借錢給分公司發錢交社保,但分公司沒有收入,只有不停借款總公司維持,導致長期掛賬,有風險嗎
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
借,庫存,進項稅額,貸,應付賬款
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉出這個庫存商品結轉到主營業務成本嗎?
有呢,去年八九月了
借以前年度損益調整貸,庫存商品再補上一個這個。
那需要沖紅之前的發票嗎
不需要之前的不用動。
那為什么要調整損益
我有點區分不了沖紅之前發票和做進項轉出的分錄
第一個分錄,借庫存商品貸,進項轉出,這個看不出來,你進項轉出的嗎?
算商品都有二級科目的,不是嗎?
因為涉及到之前年度的損益類科目都用以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤來。
這個跟沖紅之前的發票有何區別
你好,跨年紅沖涉及到損益類的科目,也是用以前年度損益調整之前的分錄不變,金額是負數。損益類的科目用以前年度損益調整來代替。
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出紅沖的分錄是這個。
沖紅了就不用進項轉出了?
紅沖了,需要做進項轉出的。
做兩次進項轉出?紅沖的時候就進項轉出,還需要再單獨做一筆進項轉出嗎
你好,你能給我寫出分錄來看一下嗎?你是不是混了?紅蟲借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉出,這個是單獨做進項轉出的哪有兩筆做進項轉出。
就是說之前有問題的發票,沖紅和做進項轉出都可以?
可以的,可以這么做的。
那我們稅務局現在讓我們進項轉出,我們需要進項票,是由于對方發票的問題、所以我們讓他把之前票作廢給我們重新開,我怎么感覺這個過程下來我們還是要交進項稅轉出的金額稅款
你好,需要的,因為你們之前多抵扣了,如果對方給你開發票了,可以用新的發票認證抵扣。