借預(yù)付賬款貸銀行存款,直接做這個(gè)就可以。
月末,會(huì)計(jì)小張復(fù)核公司賬簿發(fā)現(xiàn),20197月15日至31日的運(yùn)輸費(fèi)5000元(運(yùn)輸費(fèi)系為銷售貨物發(fā)生的運(yùn)費(fèi))已實(shí)際發(fā)生,但由于運(yùn)輸公司未開具發(fā)票給公司,因此小張未入賬。但實(shí)際上,該運(yùn)輸費(fèi)已在7月發(fā)生,所以小張應(yīng)該做如下會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000 如果費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的話可以按期間計(jì)提,但有一個(gè)問題,在2020.5.31匯算清繳前一定要取得相關(guān)憑證依據(jù),可以不做所得稅前調(diào)整,這時(shí)這張發(fā)票開時(shí)間是2020年2月開了,那這個(gè)新開的這張發(fā)票是要放回2019.7月的記賬憑證中嗎,還是如何放置處理
老師物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)已經(jīng)實(shí)際產(chǎn)生了,但是未付款也未取得對(duì)方開具的發(fā)票,當(dāng)期已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用需要計(jì)提應(yīng)如何計(jì)提,賬務(wù)應(yīng)如何處理。
老師好,問題:生產(chǎn)企業(yè),4月未生產(chǎn),四月取得專票(產(chǎn)生近十多萬(wàn)的電費(fèi),實(shí)際是將變壓器轉(zhuǎn)租給另一家關(guān)聯(lián)公司),款未走,我司也在四月未給關(guān)聯(lián)公司開變壓器轉(zhuǎn)租發(fā)票。請(qǐng)問賬務(wù)如何處理。 目前四月份的分錄我是這樣記的:借:管理費(fèi)用-廠區(qū)電費(fèi)(以前借記生產(chǎn)成本) 貸:預(yù)付賬款-電業(yè)局 4月底:借:應(yīng)收賬款-關(guān)聯(lián)公司 貸:管理費(fèi)用-廠區(qū)電費(fèi) 紅字 這樣做對(duì)嗎 那5月份應(yīng)該如何處理呢
老師我們之前物業(yè)給開具的電費(fèi)發(fā)票,后來(lái)電費(fèi)未用完,需要退,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),開具了紅字信息表之后應(yīng)該如何賬務(wù)處理
印刷行業(yè) 問題:當(dāng)月提前開票尚未制作且未計(jì)收入應(yīng)如何記賬? 問題描述: 第一、我公司根據(jù)實(shí)際當(dāng)月生產(chǎn)產(chǎn)品來(lái)作當(dāng)期收入,對(duì)應(yīng)生產(chǎn)成本作為當(dāng)期生產(chǎn)成本。 第二、我公司根據(jù)業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)生產(chǎn)單據(jù)(每一筆業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)一個(gè)卡號(hào))來(lái)開具發(fā)票,每一筆業(yè)務(wù)均有對(duì)應(yīng)增值稅發(fā)票及對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流。 第三、因我公司行業(yè)特殊性,所生產(chǎn)的產(chǎn)品及數(shù)量均為客戶特殊定制,且不能進(jìn)行二次銷售。 第四、臨近年底,我公司對(duì)接客戶都會(huì)提前先將明年計(jì)劃制作的款項(xiàng)先轉(zhuǎn)入我公司,我公司則提前先開發(fā)票。 現(xiàn)提問:提前先開具的發(fā)票因尚未制作且對(duì)應(yīng)成本尚未知曉的情況下,會(huì)計(jì)無(wú)法入賬。但在當(dāng)期已經(jīng)開具發(fā)票,請(qǐng)問我公司應(yīng)如何記賬?
老師,一個(gè)親戚想注冊(cè)公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn),以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤(rùn)表上怎么填?利潤(rùn)表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來(lái)就要交稅了,請(qǐng)問怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購(gòu)發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過了申報(bào)期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶的稅務(wù)登記是要去稅務(wù)大廳辦理嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 不需要報(bào)個(gè)稅 給她繳納的社保需要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報(bào) 需要報(bào)嗎
老師,您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)
但是還未支付款項(xiàng)
那你可以直接不用做。你要做的話,借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
以前準(zhǔn)則未變時(shí)是預(yù)提費(fèi)用科目,但是現(xiàn)在準(zhǔn)則變了放在其他應(yīng)付款嗎
你好,如果是費(fèi)用類的,放到其他應(yīng)付款,這個(gè)是你的成本,放到應(yīng)付賬款就可以的。