你好,現在可以正常勾選的是現在勾選沒有時間限制。
老師,2021.11收到的專票,沒有在電子稅務局勾選,現在怎么操作呢
老師,專票進項稅勾選怎么操作呀,在電子稅務局找不到呢,江西省 4.27 日電票試點
為什么我在電子稅務局系統看數字賬戶有電子專用發票,我在抵扣勾選就沒有看到這電子專用發票呢
收到數電專票入賬了。怎么在電子稅務局勾選?
老師,在電子稅局已勾選的發票想取消,怎么操作呢
看到的老師們好,我小叔子是一個公司的經理,老板被抓了,現在發他郵箱一些發票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責任。發票是購買一些公司的辦公用品,當然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經驗的老師幫幫忙,謝謝老師。
計算這個消費稅是不得扣減舊貨物的收購價格,就是正常銷售50臺,以舊換新20臺。要加上
老師,問一下,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么
我公司買了一個探礦權,探礦權地不在營業執照注冊地。這個對后期取得采礦權有影響嗎?
公司問個人租的房子,產生的水電費,房東沒法開票給個人,只有收款收據,公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
老師你好,轉賬的時候,用途可以寫培訓費加人名嗎,就是用途可以自己編寫嗎
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
老師您好,我們是信息服務公司,是一般納稅人,幫企業招人那種,對外開具的是信息服務費發票,有時候服務收入發票未當月開具,賬上先做的預收賬款。但信息服務費的進項發票基本當月都能收回,收回后若做主營業務成本,就會導致成本大于收入,配比不對,這種情況下的信息服務費要入什么科目好啊?
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
我查我開票日期輸了2021.11月的。就出來了
老師,過路費是不是也可以抵扣進項
你好,可以的,可以抵扣的,單位的車就可以。
我之前做賬,不知道,現在才查出來,怎么辦
你好,這個具體的是什么業務產生?
出差的過路費
我看著是電子普通發票,我以為不能抵扣,所以就直接進費用了,沒有做進項
借應交稅費應交增值稅進項貸以前年度損益調整。
做到1月還是2月去呢?
都可以的,做到哪一個月都行。
老師,那個發票抵扣勾選,是不是只有該企業能抵扣的進項發票,才會出來,不能抵扣的就不會出來
好,不是的,只要是專票的都可以出現通行費電子發票的也可以提現。這個系統又判斷不出來能不能抵扣。
老師,假如我調整通行費的進項,我的管理費用要不要做更改的。比如在2022.1月紅沖2021.11也那筆
需要的。以前年度損益調整就是代替的管理費用,匯算清繳的時候需要調增。
那我現在就是把通行費先紅沖借管理費用188貸銀行存款 再借應交稅費進項5.49管理費用182.51貸以前年度損益188?
你好,借應交稅費應交增值稅進項貸,以前年度損益調整,這個填寫進項的發生額就可以的管理費用不用動,你之前的管理費用是加稅合計的,只紅沖多做那一部分就可以
老師,紅沖的管理費用對應科目填什么? 兩筆的摘要怎么填
你好,對應的科目是應交稅費應交增值稅。
你上面那兩個分錄的摘要是發生差旅費,第二個是紅沖差旅費。
老師,那我的應交稅費進項就抵扣沒了呀?
別看摘要,看科目進項有借方余額,怎么會沒有