新年好 1,如果前3季度都符合小微企業標準,都是按小微企業預繳的所得稅,但第4季度超過標準了 需要補交相應稅款 2,如果前3季度都不符合小微企業標準,但第4季度卻符合了 多交的稅款可以申請退回
季度申報所得稅的時候,符合小微企業的所得稅標準,可以按5%交企業所得稅嗎?如果這個月按照小微企業的交了,下個季度不符合小微企業的標準了,該怎么辦呢?
老師,請問如果前3季度都符合小微企業標準,都是按小微企業預繳的所得稅,但第4季度超過標準了,那企業所得稅要怎么處理?如果前3季度都不符合小微企業標準,但第4季度卻符合了,又要怎么處理?
如果第一季度符合小微企業,按照小微交所得稅,后面利潤都不符合了,按正常稅率交企業所得稅,那之前按小微企業交的所得稅是不是要補稅?
如果第三季度不符合小微企業優惠政策,第四季度又符合了。①那第四季度申報所得稅是否按照小微企業優惠政策?②年度匯算清繳怎么操作?
2023年19月申報2022年第4季度所得稅時按照小微企業申報(以前年度都符合小微),繳納所得稅3萬元。2023年稅務審計后發現該單位2022年不符合小微企業標準。匯算清繳需要交所得稅37萬元,這個情況會被稅務局罰款嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
怎么做補交或者退回
你好 1,第四季度的時候補交少交稅款 2,匯算清繳的時候申請退回多交的稅款?