你好 ;? ? ? ? ?收到返還的時候? ?掛其他應付款去處理 。? ? ? ?
工會經費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
請教:企業先計提后繳納的工會經費,收到返還的工會經費應該如何入賬呢?是可以沖減費用還是需要掛其他應付?應付職工薪酬?
你好 老師 請問公司未成立工會 然后上繳了工會經費 然后已經全額收到返還的經費 分錄借 銀行存款 貸方是其他應付款 還是應付職工薪酬-工會經費
老師,我工會經費計提繳納通過應付職工薪酬了,返還的工會經費到工會賬戶上的,用于員工福利的怎么做賬呢,
工會經費按照2%計提 40%上交出去 60%企業自用 這個60%就是用于職工會的應該做到其他應付款里,到時用的沖減其他應付款,按照工資計提工會經費 借,管理費用-工會經費 貸,應付職工薪酬-工會經費 然后比如過節工會發放過節費 或者發放禮品 借應付職工薪酬-工會經費,貸銀行存款,一下其他 應付款,一下應付職工薪酬,這個怎么理解
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?