你好,同學 需要提取的,需要做雙分錄處理 借,行政或事業(yè)支出 貸,專用基金
老師,財務(wù)會計本期盈余為正數(shù),預算會計其他結(jié)余為負數(shù),是否需要按財務(wù)會計提取的專用基金數(shù)提取預算會計的專用結(jié)余?
老師,提取法定盈余公積金的話是企業(yè)的凈利潤為正數(shù)就需要提取么?如果凈利潤是負數(shù)還需要提取么?如果為正數(shù)的話,需要計提了所得說之后再根據(jù)凈利潤來提取10%么?那么這筆分錄是年末結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤,未分配利潤之后做還是之前做呢?
年末結(jié)轉(zhuǎn)時非財政撥款結(jié)余為負數(shù),但是財務(wù)會計本期盈余有結(jié)余,那要不要提取專用基金?是根據(jù)什么數(shù)提取的呢?需要做雙分錄嗎?
老師急急急急半個小時,謝謝老師! 丙事業(yè)單位本年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1) 本年“本期盈余”科目為貨方余額200萬元。結(jié)轉(zhuǎn)該科目余額。 (2)提取專用基金20萬元。 (3)使用專用基金10萬元,屬于費用性支出。 (4)結(jié)轉(zhuǎn)“本年盈余分配” 科目余額。 (5)本年“無償調(diào)撥凈資產(chǎn),科目為借方余額30萬元,結(jié)轉(zhuǎn)該科目余額。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的財務(wù)會計分錄。分錄中的單位是萬元。
下列關(guān)于專用結(jié)余的表述,正確的是( )。 A 根據(jù)規(guī)定使用從經(jīng)營結(jié)余中提取的專用基金時,按照使用金額,在預算會計中,貸記“專用結(jié)余”科目 B 事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定從本年度經(jīng)營結(jié)余中提取基金的,按照提取金額,在預算會計中,貸記“專用結(jié)余”科目 C “專用結(jié)余”科目年末貸方余額,反映事業(yè)單位提取的專用基金的累計滾存數(shù)額 ? ?D 專用結(jié)余是指事業(yè)單位按照規(guī)定從財政撥款結(jié)余中提取的具有專門用途的資金
公司是賣消防器材的,但是原來會計沒有做庫存商品的科目,也沒有存貨,他做的是 借:主營業(yè)務(wù)成本–材料 貸:其他應(yīng)付款–老板 期末存貨什么也沒有 這么做賬可以嗎
老師,公司代繳個稅上月未計提,這個月需要怎么操作呢
老師你好,個稅系統(tǒng)申報工資是280萬,其中管理人員工資為30萬,申報稅務(wù)年報是不是可以在管理費用寫30萬,其他250元就是主營業(yè)務(wù)成本費用對嗎?
你好,老師,請問兼職人員可以用企業(yè)支付寶發(fā)放工資嗎,然后次月我也給他們個稅申報,但是有一點想不通,因為是在我們這兼職的,他們也在其他地方兼職,那我怎么知道他們實力收入來申報個稅呢
老師,您好!2024.7.1之前成立的公司如果現(xiàn)在調(diào)整出資期限是只能往后延5年即到2030年4月25日,還是現(xiàn)在調(diào)整也可以延到2032年6月30日呀?
小規(guī)模開具光伏板無人機清潔需要交增值稅嗎
老師你好,現(xiàn)在個體戶從核定征收到查帳征收,要建帳,因為我們是賓館,發(fā)票金額很小,一個月差不多要開100張左右發(fā)票,做帳,這些發(fā)票要全部都打印出來嗎,如果這樣,太多了,有沒有什么好的辦法
工程施工成本下二級科目有哪些
買汽車的服務(wù)費入什么科目
老師,我們與房東簽訂合同約定房租開具增值稅專票,并且在收到發(fā)票付款,現(xiàn)在沒付款也沒有收到發(fā)票怎么做賬
預算會計怎么做會計分錄?
上面給的就是預算會計的那個分錄,因為專用基金它是預算會計這邊的一個科目。
專用基金是財務(wù)會計科目,專用結(jié)余才是預算會計科目。
借,事業(yè)/行政支出 貸,專用結(jié)余 借,x費用 貸,專用基金
年終計提 財務(wù)借:本年盈余分配 貸: 專用基金 預算借: 非財政撥款結(jié)余分配 貸:專用結(jié)余 現(xiàn)在是本年盈余分配有結(jié)余,非財政撥款結(jié)余分配為負數(shù)?是否財務(wù)預算都要做分錄?
財務(wù)會計這一邊有余額是正常計提的。 然后你預算會計負數(shù),因為采用的是收付實現(xiàn)制,那么這個時候也是正常要做那個計提專用結(jié)余的那個賬務(wù)處理。
兩邊都是需要做賬務(wù)處理的,正常的做計提處理。