你錄入商品代碼應該按海關報關單,和報關單應該一致,重新錄入下試試
老師,請教一下,就是我們的出外貿型出口,有報關單和進項票,報關單有三個商品明細,開的進項票只對應報關單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進項票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據的金額 進項金額:6132.74,稅額:797.26 報關單對應的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
老師,生產出口退稅申報數據導入電子稅務局進行自檢結果是“申報文件企業(yè)海關代碼與受理企業(yè)海關代碼不符”,申報文件是新的代碼,后來變更是新的了,但是我們貨物申報海關出口的時候是按新的代碼申報的,請問這個怎么做
老師,請問外貿企業(yè)做免退稅申報,自檢出現(xiàn)商品代碼與海關數據中不一致,應怎么操作呢?
錄退稅自檢總顯示申報的出口商品代碼與海關數據中的不一致,商品名不一致,是怎么回事
請問:生產型企業(yè)既生產自己的產品做深加工結轉出口,又直接購進另外一種商品,買進商品直接報關出口,進行是外貿業(yè)務,這種生產型企業(yè)夾雜外貿業(yè)務,出口自產或外購商品,外貿業(yè)務可以在生產型企業(yè)里做退稅嗎?如可以怎久退稅?如不可以,有什么依據?怎么操作才可以退稅?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師您好,做軟件開發(fā)的科技有限公司,他的研發(fā)費用占收入的比例多少合適?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級公司乙集團,讓甲單位購買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計劃,客戶充值餐費2000元以上免費送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現(xiàn)場消費500元,送酒1瓶,請問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計稅基礎是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業(yè)的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節(jié)了,甲酒店,計劃:房費平時的價格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費發(fā)票里:598元+150元=748元(可以開住宿費發(fā)票6%),請問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業(yè)所得稅有什么風險,怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿易微小企業(yè),之前是代賬公司做的帳,現(xiàn)在我的季度申報還沒有弄明白,這個月的銀行明細在電腦做帳系統(tǒng)登記了,也轉成了記帳憑證,但還有一個是公司掛靠地址費用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對方開了發(fā)票回來給我,也已在稅務局錄入了,還有就是加油發(fā)票也是微信支付的,也錄入稅務局了,現(xiàn)在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報了零公資申報了個稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫存現(xiàn)金怎么樣么弄,之前的數據已導入電腦做賬系統(tǒng)了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨立核算的,所得稅是總公司匯總申報,但是賬上資產有個應收4000元收不回來了,還有應付職工薪酬63000元,應付貨款6000元,資產就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤是負的7萬多
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候扣除么?
第一次是從電子口岸下載了報關單導入到離線申報系統(tǒng)中做免退稅自檢時,就出現(xiàn)商品代碼不一致的疑點
你檢查下是哪個出現(xiàn)了問題,再修改下
第二次把商品編碼改為與報關單上一致時,自檢還是有問題。我把截圖發(fā)給您看一下,您幫忙分析一下
好的,看看他提示什么問題
老師,麻煩您看一下
您用的不是最新的代碼庫嗎
老師,是最新的!系統(tǒng)沒有提示商品代碼需要升級
這個老師也覺得很奇怪,你這樣操作,把這個不正確的,刪掉重新手工填寫。不要導入
老師,手工輸入也存在這個商品代碼的問題,怎么調整?
你問問出口退稅科吧,這個老師也沒有遇到過