您好,1是這個理解的,別蒙圈
勞務報酬所得,再單獨申報個稅按照勞務報酬所得申報,然后匯算清繳時候,都合并到工資薪金里面測算個稅,這樣就容易退個稅,是這樣理解不,有點學蒙圈了
老師您好,咨詢一個問題,員工每月都按照正常工資申報個稅,但是收到外地轉過來的一筆勞務報酬2萬元,查詢個人所得稅申報系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)對方按照5000的工資薪金申報的,請問這個到時候個人匯算清繳是按照工資薪金納稅還是按照勞務報酬征稅?
老師,我們單位為員工申報工資薪金所得個稅。員工他們還有一份勞務報酬所得,是由另外一個公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報勞務報酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時候,1.是兩個公司的收入合在一起算累計收入嗎? 例如:勞務報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務報酬歸勞務報酬累計核算個稅額,工資薪金歸工資薪金所得計算累計收入來計算個稅額,最后再把兩項的個稅需額合計起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
老師你好,我想問下一個月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務報酬所得,他們都是分開預繳了個稅,那么到年底匯繳清算的時候還會要再繳納個稅嗎? 比如工資薪金每個月2萬元,社保所在單位是按照扣除5000元來預繳的個稅,勞務報酬每個月15000元,勞務用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來預繳個稅,那么到年底匯繳清算還需要補交個稅嗎?
請問:個稅申報,因為勞務費的個稅稅率太高了,假如平時每月按勞務申報的收入,改為按照工資薪金申報,那是不是就可以少交個稅了?或者平時按勞務申報收入,年度匯算清繳是不是可以申請退稅?因為勞務費和工資薪金都是綜合所得收入,需要合并計稅。
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師好:咨詢一下 建筑服務發(fā)票 一般哪些要素是必須的?稅率是9% 收到這樣的發(fā)票 需要檢查哪些項目?
我今天報送我們的企業(yè)所得稅報表,發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)自動帶出來的財務報表期初數(shù)據(jù)和代賬公司交給我的科目余額表生成的期初數(shù)據(jù)不一樣,這個會是什么原因造成的呀?
有增值稅就有消費稅是對的嗎?