可以的,可以這樣子處理的,沒問題的。
老師您好,我們是一家外商獨資企業,之前結匯付了一筆服務費,正常結匯需要給我方的銀行對方提供合同+發票的,但是對方公司A的發票因為當地稅務局稽查,一直開不出來,但是對方的關聯公司B能開出發票(業務性質都是一樣的,只是B公司的所在地不一樣)。現在銀行的建議是:我方、A公司和B公司簽三方協議,證明A/B是關聯公司,然后業務轉由B公司處理并開票,因為銀行說這個資金不能從A回流給我們,否則會有虛構合同騙取外匯的嫌疑。請問銀行的建議可行嗎?會不會有三流不一致的風險?
你好,請問如果公司和個人張三簽了機械加操作員一起租賃的機械服務合同,前期張三代開了建筑服務個人發票,但是后面由李四去代開的發票,請問需要和張三簽一個補充協議嗎,注明后期發票由李四代開,這樣可以嗎
老師,A公司請張三到A公司當主播,雙方只是合作關系,張三不屬于A公司的員工,雙方簽定了合作合同, 現在,張三想向A公司預支一部分款項,用來租賃房屋,A公司擔心張三攜款潛逃,A公司用公戶代替張三向房東個人支付租賃費,房東個人開具不了發票,只能開收據。 A公司與張三簽定了一個向房東個人委托付款的協議,張三委托A公司向房東個人支付房租。 問1: 有A公司與張三簽訂的合作合同+張三委托A公司向房東支付房租的委托協議,可以從A公司公戶打款到房東個人嗎? 問2:如果1問可以,那么房東個人需要給A公司開收據還是給張三開收據。 問3.合作到期A公司向張三支付服務費用時,可以憑借委托付款協議(A公司向房東支付的房租)從張三服務費款項里直接扣款嗎?
我們是個體戶,22年的時候,張三在稅務大廳代開了一張61292的機械租賃費發票,現在稅務的打電話過來說讓我們聯系張三做22年的個稅申報補稅,我們也聯系不上張三了,現在是說讓企業更正22年12月的個稅申報,把這個報到勞務報酬里面,我們嘗試操作可以填進去,但是有12710.08的稅款。如果現在這樣操作企業不僅要承擔這個稅款,還有滯納金。 我想問一下 ①這種個人代開的發票,是不是應該是個人自行申報,個人承擔稅款。 ②如果我們企業再報一次是不是不合理,應為開票開進來時做了一次費用,現在申報勞務報酬是不是相當于又做了一次費用。
王會你好,有個問題想請教你一下啊,我這邊有一張虛開的發票,麻煩你幫我看看啊 公司三年前簽了一個服務合同,含稅價118000 ,但是開過來一張含稅價186700的普票,當時直接做了費用,現在導致應付賬款長期掛賬,如果要對方公司紅沖的話有點麻煩,不處理的話怕被查,我想著現在能不能簽一份補充協議,然后走現金把這筆賬給平掉啊
老師,那比如我們是土方建筑勞務分包方,我們開差額納稅發票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
老師,比如勞務派遣公司差額扣除部分是只可以扣除派遣人員的工資還是辦公室管理人員的工資都可以扣除啊
公司的一個客戶,現在已經不發生業務了!但是客戶想往我公司開5000萬的承兌匯票,我公司把承兌開給另一家,另一家到時候把款以銀行存款的方式退給我公司,我公司再把款退給客戶。走一圈,但不發生業務,稅務和銀行這塊有什么風險嗎
向村委會租賃土地應開什么發票
廣州公司注冊后,稅務登記可以線上辦理嗎?還是需要到現場辦理
老師,公司跟末公司合作,根據對方的銷售業績給予銷售提成,請問對方要開什么發票給我們,我們賬務處理要怎么做?
通行費發票稅額可以抵扣嗎
如果企業處于歇業期間,能否遲點再辦理銀行備案
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發票開的是幾個點的稅率沒有關系,
老師,公司是一般納稅人,中外合資企業,公司注冊地在廣西,我們在云南,報稅在云南能報嗎?要不要每個月跑廣西報?
補充協議里面需要注明張三讓李四代開發票的原因嗎
對的,在這個協議里面約定原因就行。
可以直接寫,張三委托李四開票,并轉款給李四,這樣可以嗎
就是說你大致把你的內容約定清楚就可以了,就你上面的文字表述已經把內容說清楚。
好的,那可以做合同的時候,就在合同里面約定,張三可以委托李四代開發票,就不用簽補充協議
那種好一點了
就這一塊兒沒有明確規定,按照你的實際情況,兩種都行的,你可以直接在合同里面就寫清楚。也可以簽訂補充協議,寫清楚都行了。
好的,如果是當月沒有收入,但是做了成本,已經是去年的賬了,這樣對審計或者稅務稽查,有什么影響了
不影響,就你后面有那個協議作為證明文件,然后你這個也是真實發生的,然后收到票據的時候,正常調整你的賬務,審計這邊是可以通過的。