你好:其他現代服務? “現代服務”電梯檢測服務??
老師你好,我們是做培訓機構,培訓服務屬于哪一類稅收分類編碼呢?
老師你好,我們公司收到一個鑒證咨詢服務費-電梯檢測專票,應該還怎么入賬?我們本身就是電梯銷售公司,也能備電梯檢測,但是收到了一張這樣的發票怎么辦?
老師,你好,請問檢測費是屬于哪個稅收編碼啊?我們這個是標準氣體檢測
老師,咨詢服務屬于稅收編碼里的哪一類呢?
老師,我們電梯檢測服務屬于哪個稅收分類編碼?
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
我是選的銷售服務-現代服務-研發和技術服務-專業技術服務,可以嗎
發票出來的是研發和技術服務-電梯檢測
研發和技術服務下面的說明: 指氣象服務、地震服務、海洋服務、測繪服務、城市規劃、環境與生態監測服務等專項技術服務。
這個感覺不太符合
因為之前我們碰到的哪些維保公司他們也是選的這個,所以我才選這個的
因為上面一直找不到合適的
可能現代服務會更符合一點是嗎?那我把它改成現代服務好了
是的,看下來 現代服務的說明更適合業務本質
那像這個一般不是很明確的業務,選錯了會有什么影響嗎?像這個本身也沒有一個明確的寫在那里的
稅率沒錯的情況下,影響不大
好的,那我知道了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利