你的現(xiàn)金和銀行存款,對(duì)應(yīng)的科目是什么
請(qǐng)問老師,就是那個(gè)VBSE跨專業(yè)實(shí)訓(xùn),網(wǎng)上平臺(tái)操作的,開始實(shí)訓(xùn)時(shí)需要期初建賬,我模擬擔(dān)任的是制造業(yè)出納崗位,需要建立日記賬,就是給的數(shù)據(jù)顯示出納需要建立庫存現(xiàn)金日記賬和工行存款的銀行存款日記賬兩個(gè),但是在填賬后發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上顯示庫存現(xiàn)金銀行存款日記賬“已建賬”,但是出納數(shù)據(jù)中沒有這個(gè)數(shù)據(jù),我想問一下,是不是企業(yè)期初就有這個(gè)庫存現(xiàn)金的銀行存款日記賬,不需要自己再建賬,它期初就有的。
老師,請(qǐng)教,一下,我新接手一家公司,我要建賬,但是我只有期初現(xiàn)金和銀行存款,沒有其他數(shù)據(jù),我期初設(shè)置的時(shí)候,我只在資產(chǎn)里填了銀行和現(xiàn)金,點(diǎn)擊保存的時(shí)候提示不平衡,那我還需要在哪里填數(shù)呢?
老師你好,我想請(qǐng)問個(gè)問題。就是我們老板5月收購了一個(gè)新公司,之前這個(gè)公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,我使用的是億企代帳,接手了一家從21年5月開始建賬的公司的賬,沒有期初數(shù)據(jù)只提供了銀行流水和發(fā)票,問客服也說都是新建賬沒有期初數(shù)據(jù),想結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候會(huì)顯示期初金額試算不平衡,這樣我需要調(diào)賬嗎還是直接結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收入和資產(chǎn)總額都超億,從業(yè)人數(shù)為30人,屬于什么類型企業(yè)?中型還是 工程是外包制
補(bǔ)上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現(xiàn)在怎么做賬,用動(dòng)去年的憑證和報(bào)表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報(bào)過了也繳費(fèi)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一季度的稅金及附加沒有計(jì)提,這怎么處理,
小規(guī)模填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表必須填報(bào)么
我們銷售出去很多翻新機(jī),樣機(jī)被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現(xiàn)在應(yīng)該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實(shí)物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月月初開了一張票,現(xiàn)在想升成一般納稅人,那這個(gè)月能升嗎?月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉(zhuǎn)入注冊(cè)資本金285萬,沒有交印花稅。請(qǐng)問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)是不是用本科目的貸方累計(jì)發(fā)生額減借方累計(jì)發(fā)生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預(yù)收賬款1988元,直接入營業(yè)外收入可以,對(duì)方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業(yè)所得稅季度預(yù)繳先不用調(diào)增是吧,等25年度匯算清繳再調(diào)增對(duì)吧。
沒有什么科目,是老板給我寫兩筆款,難道我要做到實(shí)收資本
沒有什么科目,是老板給我這兩筆款,難道我要做到實(shí)收資本
這兩筆款是要有進(jìn)項(xiàng)說明的,你要知道?具體是什么款