年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元 同時符合這三個條件就屬于
老師,我是園林綠化公司,有自種苗木出售這塊,增值稅可以開免稅,企業所得稅這塊能免稅嗎,如何做賬務及申報處理?而采購從外進的苗老是不要發票,我苗木成本這塊可以用收據入賬嗎?如果用收據入賬有什么風險
老師 您好 園林綠化公司 自產的苗木銷售超過了500萬,這樣是不是就不屬于所得稅小微企業了?
老師,現在小規模納稅人年銷售額500萬免增值稅,但是小微企業是年銷售額300萬以內才屬于小微企業,這樣是不是說年銷售額在300-500萬之間的企業就不屬于小微企業了不能享受小微企業所得稅優惠政策了是嗎
老師你好 ,我公司一般納稅人,簽了一個綠化合同,勞務和綠化苗木分開簽。現在要開綠化苗木(成品樹)銷售給業主。想問下綠化苗木銷售是按13%嗎?為什么在開票選擇項目名稱 林業產品里的其他林業產品稅率自動跳為9%不能選13%
你好公司利潤總額299萬,業務招待費調增15萬,這樣是不是就不屬于小微企業了?因為應納稅所得額好像吵過300萬了
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
自產苗木銷售不是免所得稅和增值稅嗎?
自產自銷的是免稅的
那請問產生的成本能扣除嗎?
同學你好 可以的 有發票就可以