不需要計(jì)提法定盈余公積
老師,獨(dú)立核算的分公司年底未分配利潤是貸方余額,需要計(jì)提法定盈余公積嗎?
老師 年末 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細(xì)科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
老師,我去年做的計(jì)提盈余公積是這么做的:借:利潤分配-未分配利潤。貸:盈余公積:法定盈余公積。是不是做錯了?是不是應(yīng)該先借:借:利潤分配:提取法定盈余公積,貸:盈余公積:法定盈余公司。然后再結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積:借利潤分配:未分配利潤,貸:利潤分配-提取法定盈余公積。謝謝老師
年底提取法定盈余公積金會計(jì)分錄: 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積 是這樣子做的嗎?
請問老師,去年公司盈利,財(cái)務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,貸方:利潤分配-未分配利潤 那按照公司法是需要自己做分錄借方:利潤分配-提取法定盈余公積 貸方:盈余公積-法定盈余公積 然后借方:利潤分配-未分配利潤 貸方:利潤分配-提取法定盈余公積 暫不考慮分紅的情況下,這樣處理對嗎?
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費(fèi)用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報銷時填成其他招待費(fèi)或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費(fèi)應(yīng)該怎么填?
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計(jì)入長期待攤費(fèi)用啊
老師,請問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補(bǔ)是屬于工資還是福利費(fèi)?
老師,我問下增值稅納稅表進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣成功,當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)。申報進(jìn)項(xiàng)稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補(bǔ)貼,應(yīng)該是沖減對應(yīng)的費(fèi)用,還是做營業(yè)外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發(fā)現(xiàn)上一年會計(jì)填報的數(shù)據(jù)有誤,管理費(fèi)用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報表上利潤是虧損的,但實(shí)際財(cái)務(wù)報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調(diào)整前期錯誤的數(shù)據(jù)嗎?