您好,這個(gè)是 借 利潤分配 貸 應(yīng)付股利
我不小心把4月份得一張費(fèi)用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計(jì)入了營業(yè)外支出,今年匯算清繳的時(shí)候,稅局風(fēng)險(xiǎn)推送說營業(yè)外支出調(diào)整異常,我該怎么辦
3月收的款申報(bào)未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務(wù)處理?
老師匯算清繳年報(bào)可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報(bào)繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
24年工資支出總額,工商年報(bào)填應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方 24年無計(jì)提工資,23年計(jì)提的未發(fā)完,在24年發(fā),24年發(fā)了20000元。 工商年報(bào)應(yīng)該報(bào)哪個(gè)數(shù)
老師您好!請問申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)交表時(shí),可以填寫9彌補(bǔ)以前年度虧損 嗎?,填報(bào)金額=23年企業(yè)所得稅年報(bào)-企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的虧損額合計(jì)金額+24年1-12月凈利潤虧損金額嗎?(24年企業(yè)所得稅年報(bào)還沒申報(bào))
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師,計(jì)提工資,包含社保等個(gè)人承擔(dān)部分,該怎么做分錄
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