你好! 小企業(yè)會計準則下企業(yè)所得稅匯算清繳而補交企業(yè)所得稅,計入當期。 借:所得稅費用 貸:應繳稅費---應交所得稅 借:應繳稅費---應交所得稅 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸:所得稅費用
請問一下,小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目,收到稅務局退回的以前年度的企業(yè)所得稅該如何做賬
適用小企業(yè)會計準則,請問你們補繳2019年企業(yè)所得稅賬務處理怎么做?
請問下小企業(yè)會計準則下,補繳以前年度的企業(yè)所得稅如何賬務處理呢
小企業(yè)會計準則下,以前年度多計提的工會經費如何賬務處理
采用小企業(yè)會計準則記賬下,補繳以前年度的工會經費如何入賬
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業(yè)執(zhí)照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業(yè)所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發(fā)。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發(fā)工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發(fā)數嗎?我用實發(fā)工資+社保+個稅這樣推算應發(fā)數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現(xiàn)在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發(fā)票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?