1.1月工資預交個稅=(6000%2B1000%2B2400-600-1000-5000)*3%=84 2.預交個稅=20000*(1-20%)*20%=3200 3.5000*(1-20%)*70%*20%=560 4.(4500-100)*(1-20%)*20%=704
單身的孫某就職于境內甲公司,2019年情況如下:(1)孫某每月取得工資、薪金收入10000元,繳納保險和公積金900元;孫某父母均已年過六旬(2)孫某參加商場抽獎活動取得中獎收入9000元。(3)孫某將自有住房用于出租,取得全年不含稅租金收入20000元。(4)孫某從持股一年半的上市公司獲取分配的股息所得6000元。要求:根據上述資料,回答下列問題。(不考慮其他稅費)(1)孫某當年工資薪金所得應繳納的個人所得稅(2)孫某當年參加商場抽獎活動的中獎收入應繳納的個人所得稅(3)孫某當年出租住房應繳納的個人所得稅(4)孫某當年取得股息所得應繳納的個人所得稅 出租住房適用稅率為什么不是20%
中國公民孫某在國內某單位任職,2019年1月份取得如下收入。(1)工資收入為6000元,當月獎金為1000元,季度獎金為2400元。繳納“三險—金”是600元,一個小孩在上小學,與妻子約定由孫某自己抵扣;(2)接受某公司邀請擔任技術顧問,一次性取得收入20000元。(3)將一套住房出租,月租金為4500元,當月支付房屋修繕費為100元。(4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償80000元。(5)取得購買國債利息5000元。(6)發表專業文章,取得稿酬所得5000元,已知工資、薪金所得減除費用標準為每月5000元,全月應納稅所得額不超過3000元的,適用稅率為3%,超過3000元至12000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數210。要求:(1)計算孫某一月份工資應預交多少個人所得稅?(3分)(2)孫某擔任技術顧問應預交多少個人所得稅?(3分)(3)發表文章的稿酬應多少個人所得稅?(3分)(4)孫某出租房子應交多少個人所得稅?(3分)
中國公民孫某在國內某單位任職,2019年1月份取得如下收入。(1)工資收入為6000元,當月獎金為1000元,季度獎金為2400元。繳納“三險—金”是600元,一個小孩在上小學,與妻子約定由孫某自己抵扣;(2)接受某公司邀請擔任技術顧問,一次性取得收入20000元。(3)將一套住房出租,月租金為4500元,當月支付房屋修繕費為100元。(4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償80000元。(5)取得購買國債利息5000元。(6)發表專業文章,取得稿酬所得5000元,已知工資、薪金所得減除費用標準為每月5000元,全月應納稅所得額不超過3000元的,適用稅率為3%,超過3000元至12000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數210。要求:(1)計算孫某一月份工資應預交多少個人所得稅?(3分)(2)孫某擔任技術顧問應預交多少個人所得稅?(3分)(3)發表文章的稿酬應多少個人所得稅?(3分)(4)孫某出租房子應交多少個人所得稅?(3分
中國公民孫某在國內某單位任職,2019年1月份取得如下收入。(1)工資收入為6000元,當月獎金為1000元,季度獎金為2400元。繳納“三險—金”是600元,一個小孩在上小學,與妻子約定由孫某自己抵扣;(2)接受某公司邀請擔任技術顧問,一次性取得收入20000元。(3)將一套住房出租,月租金為4500元,當月支付房屋修繕費為100元。(4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償80000元。(5)取得購買國債利息5000元。(6)發表專業文章,取得稿酬所得5000元,已知工資、薪金所得減除費用標準為每月5000元,全月應納稅所得額不超過3000元的,適用稅率為3%,超過3000元至12000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數210。要求:(1)計算孫某一月份工資應預交多少個人所得稅?(3分)(2)孫某擔任技術顧問應預交多少個人所得稅?(3分)(3)發表文章的稿酬應多少個人所得稅?(3分)(4)孫某出租房子應交多少個人所得稅?(3分)
1、中國公民李某在國內某單位任職,2019年1月份取得如下收入:(1)工資收入9600元,當月獎金1000元,每月專項扣除1100元。(2)接受某公司邀請擔任技術顧問,次性取得收入35000元。(3)將套住房出租,月租金4500元,當月支付房屋修繕費100元。(4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償8萬元。(5)取得購買國債利息500元。要求:計算李某當月應納的個人所得稅。
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎