同學(xué)你好 計(jì)入應(yīng)付賬款就行
老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費(fèi),)掙加工費(fèi)涉及分錄按以下做的,老師看看對(duì)不對(duì)?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費(fèi)用 (電費(fèi)、折舊、機(jī)物料消耗)借制造費(fèi)用—電費(fèi)、等應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個(gè)地方科目不經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品科目可以嗎?因?yàn)橹毁嵓庸べM(fèi)。
老師您好,我們8月成立了一個(gè)小規(guī)模公司。在籌建期間,我私人賬戶購(gòu)買(mǎi)了辦公用品等等。有發(fā)票。但是公司賬上錢(qián)急用于購(gòu)買(mǎi)材料。所以暫時(shí)不能報(bào)銷。 我可以憑報(bào)銷單做賬 借"開(kāi)辦費(fèi)"貸"其他應(yīng)付款-個(gè)人"嗎? 還是過(guò)兩個(gè)月有錢(qián)報(bào)銷了再做賬?
老師:之前沒(méi)做過(guò)工程的帳,現(xiàn)在采購(gòu)一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護(hù)套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫(kù)單,再做借:原材料,貨:應(yīng)付帳款 另外還有一個(gè)人開(kāi)的機(jī)械費(fèi)發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機(jī)械費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒(méi)有入庫(kù)這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款,不做入庫(kù)單了可以嗎
老師好!房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司前期場(chǎng)地平整購(gòu)買(mǎi)的材料等費(fèi)用,借:開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)-材料費(fèi),貸方是用應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外借方每級(jí)科目正確嗎
一、目的熟悉賬戶結(jié)構(gòu),掌握試算平衡方法。二、資料:長(zhǎng)城公司某年5月1日各總分類賬賬戶余額如下(單位:元)庫(kù)存現(xiàn)金1000短期借款190000銀行存款64500應(yīng)付賬款78000應(yīng)收賬款86000其他應(yīng)付款21500庫(kù)存商品140000應(yīng)付職工薪酬10000固定資產(chǎn)600000實(shí)收資本400000無(wú)形資產(chǎn)8000資本公積+200000該公司5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(不考慮相關(guān)稅費(fèi)):1.從銀行借入短期借款100000元,存入銀行存款賬戶。2.從銀行存款中提取現(xiàn)金200元備用。3.購(gòu)進(jìn)甲材料10噸,每噸單價(jià)100元,貸款以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。4以銀行存款償還前欠長(zhǎng)江公司材料款50000元。5.車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料5噸,每噸成本400元。6.銷售A產(chǎn)品25臺(tái),每臺(tái)售價(jià)400元收到貨款并存入銀行。7購(gòu)進(jìn)乙材料100噸,每噸單價(jià)300元貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。銷售A產(chǎn)品6臺(tái),每臺(tái)售400元,銷貨款尚未收到。9以銀行存款購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值50000元。10.從銀行存款中支付應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的公司本月水電費(fèi)1250元
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
老師,公司買(mǎi)車哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
借方科目正確嗎?一、二、三級(jí)科目
嗯 這個(gè)可以的 正確的