你好,你入成本,把暫估成本紅沖就可以了.
暫估成本和沖暫估成本的賬務處理怎么做
去年年底暫估成本入賬200000,今年到了成本199575,在沖暫估成本的時候按照200000沖銷嗎?所得稅那個怎么處理,暫估多了幾百
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請問,做暫估時的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
暫估勞務成本 借:勞務成本 貸:應付賬款-暫估 沖紅應該怎么做
之前暫估成本,做的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
非盈利性質(zhì)的民辦精神病醫(yī)院,在想申報企業(yè)所得稅減免時,需要提前做什么備案或什么其他手續(xù)才能合規(guī)呢?
個體戶沒有員工,只有經(jīng)營者一個人,如果購入一些食品啥的,當福利費,沒有人申報工資,這種可以稅前扣除嗎
暫估成本 借;XX費用-暫估 貸:銀行存款 沖暫估 借:XX費用 借XX費用-暫估 風負數(shù)