齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好,學員,請問是什么題目,老師會告知的,可以提問時候加上題目
謝謝老師,是這樣的,我們工廠把一條流水線承包出去了,他自己負擔原材料和員工工資,從我們這領用的要付我們錢,我現在有點懵圈,我做財務報表要不要做他的工資金額進去?還有應收款都是收在我們工廠名下的,我們根據他做的貨再返給他,他拿了我們的東西再算錢給我們,我現在糾結這個報表我要怎么做,有些金額我要不要做進去?我說明白了嗎,老師?
做財務報表不要做他的工資金額進去,因為不是你的員工,沒有勞務合同 第二收款,可以掛往來,差額算作你們的收入,
老師,原來是我們自己做的,只是現在才把它承包出去,員工也是我們自己的,只是應收款根據他們做的貨給他們算出來,然后我們返還給承包者,他們員工在我們食堂就餐的餐費我們也要算的,然后付給我們,類似這些他們領用的我們的物資也要算錢給我們,現在應收款都在我們這,因為客戶都是我們工廠的,只是把客戶要做的某一部分貨劃給他們了,承包給他們做,然后各算各錢,我們要付給他們的應收款,和他們要付給我們工廠的各項費用相抵,然后看還要付他們多少錢,這個意思您明白了嗎,我現在是有點懵圈,哪些錢要做上,哪些不要做
你好,承包出去的,都不計算你們之內,你們跟對方結算的,算你們的,學員
我應收款是160萬,其中有30萬是要付給承包人的,我現在做的總應收款是160萬,類似這種我應該用什么思路做呢,謝謝
160 借應收賬款160 貸主營業務收入160 支付 借主營業務成本 貸應付賬款 以上是你們公司賬務處理
老師,這個表是我們彼此間的往來賬,黃線上面的是承包人要付給我們的,下面29萬是我們要付給他的,中間兩處空白是數據還沒出來,出來后看總應付給我們多少,兩下沖減看最后后要付給他們多少,我說明白沒老師
你好,學員,老師看不到圖片
我現在不是問分錄怎么寫,是這個思路我應該怎么做,應收160萬是二三十個客戶的貨款匯總在一起才得出來的160萬,這里面包含了我們要付給承包者的29萬多,我現在做財務報表按匯總做的160萬,還有食堂餐費我也是做的總額,里面包含了他們承包線的餐費,我應該怎么做呢
做報表應收的全部做到收入 支付的是成本
老師,現在這個圖片看得到不
你好,學員,不行的,看不到了
那算了,總之我說的這個意思您明白了嗎,我們要付給他的,和他要付給我們的, 這個帳我應該怎么做
你們付給對方的計入成本 對方付給你們的計入收入
那我要逐筆的做,還是看最后到底付給他多少錢,只做這一筆嗎,還有我的應收和應付里包含里他們的錢,我是把這些剔除還是做一起
這個本身就是一筆筆,很清晰的做的,不然后期對不清楚
老師,我沒懂,在這上面交流太費勁了,我給您評價,然后能在其他軟件上交流嗎,我馬上就沒有提問機會了。,謝謝
學員,平臺有規定,不能再**,不然處分老師,很抱歉
請郭老師接下問題,謝啦
請實操經驗豐富的老師接下題,謝謝
請蘇老師接下題謝謝拉
老師 請問一下有建筑業的群嗎?拉我一下,謝謝
想請問一下江蘇省的老師,財務報表年報可以網廳更正嗎,江蘇老師謝謝!!!!!
?加班餐費走什么費用
?什么是固定資產支出
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?什么是經常性損益
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老師,快賬軟件結轉后怎么沒有損益憑證呢
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老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
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謝謝老師,是這樣的,我們工廠把一條流水線承包出去了,他自己負擔原材料和員工工資,從我們這領用的要付我們錢,我現在有點懵圈,我做財務報表要不要做他的工資金額進去?還有應收款都是收在我們工廠名下的,我們根據他做的貨再返給他,他拿了我們的東西再算錢給我們,我現在糾結這個報表我要怎么做,有些金額我要不要做進去?我說明白了嗎,老師?
做財務報表不要做他的工資金額進去,因為不是你的員工,沒有勞務合同 第二收款,可以掛往來,差額算作你們的收入,
老師,原來是我們自己做的,只是現在才把它承包出去,員工也是我們自己的,只是應收款根據他們做的貨給他們算出來,然后我們返還給承包者,他們員工在我們食堂就餐的餐費我們也要算的,然后付給我們,類似這些他們領用的我們的物資也要算錢給我們,現在應收款都在我們這,因為客戶都是我們工廠的,只是把客戶要做的某一部分貨劃給他們了,承包給他們做,然后各算各錢,我們要付給他們的應收款,和他們要付給我們工廠的各項費用相抵,然后看還要付他們多少錢,這個意思您明白了嗎,我現在是有點懵圈,哪些錢要做上,哪些不要做
你好,承包出去的,都不計算你們之內,你們跟對方結算的,算你們的,學員
我應收款是160萬,其中有30萬是要付給承包人的,我現在做的總應收款是160萬,類似這種我應該用什么思路做呢,謝謝
160 借應收賬款160 貸主營業務收入160 支付 借主營業務成本 貸應付賬款 以上是你們公司賬務處理
老師,這個表是我們彼此間的往來賬,黃線上面的是承包人要付給我們的,下面29萬是我們要付給他的,中間兩處空白是數據還沒出來,出來后看總應付給我們多少,兩下沖減看最后后要付給他們多少,我說明白沒老師
你好,學員,老師看不到圖片
我現在不是問分錄怎么寫,是這個思路我應該怎么做,應收160萬是二三十個客戶的貨款匯總在一起才得出來的160萬,這里面包含了我們要付給承包者的29萬多,我現在做財務報表按匯總做的160萬,還有食堂餐費我也是做的總額,里面包含了他們承包線的餐費,我應該怎么做呢
做報表應收的全部做到收入 支付的是成本
老師,現在這個圖片看得到不
你好,學員,不行的,看不到了
那算了,總之我說的這個意思您明白了嗎,我們要付給他的,和他要付給我們的, 這個帳我應該怎么做
你們付給對方的計入成本 對方付給你們的計入收入
那我要逐筆的做,還是看最后到底付給他多少錢,只做這一筆嗎,還有我的應收和應付里包含里他們的錢,我是把這些剔除還是做一起
這個本身就是一筆筆,很清晰的做的,不然后期對不清楚
老師,我沒懂,在這上面交流太費勁了,我給您評價,然后能在其他軟件上交流嗎,我馬上就沒有提問機會了。,謝謝
學員,平臺有規定,不能再**,不然處分老師,很抱歉