你好 借:銀行存款 ??, 貸:財務(wù)費用—利息收入(或借方負數(shù))
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍字) 借:銀行存款929.66(藍字) 貸:財務(wù)費用-利息收入216102(藍字) 財務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍字)1231.36 借:銀行存款(藍字)92966, 借:財務(wù)費用--利息收入(紅字)2161.02。或者貸:財務(wù)費用 -利息收入(藍字)2161.02。 這樣寫對嗎,老師
銀行利息收入怎么寫分錄,是借銀行存款,借財務(wù)費用負數(shù)寫數(shù)字嗎?
利息收入,銀行存款和財務(wù)費用都寫在借方,財務(wù)費用寫負數(shù)可以么
銀行利息收入分錄怎么寫? 是 借:銀行存款 5 貸:財務(wù)費用利息收入 5紅字 期間結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢?
銀行結(jié)息的分錄是 借 銀行存款 借 財務(wù)費用-利息收入 負數(shù) 嘛
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增